這個月按扣除補開票后的收入申報。需要去大廳申報
老師我們去年是核定征收,預報了兩千多萬收入,今年6月開票開了30萬,但是業主不同意給那么多,又到7月充紅了重新開了一張20萬的。今年是查賬征收的,這個報稅要怎么什么呢?因為那兩千多萬我是報在未來票收入那里,每次有去年預報項目開票,我就在那未來票那一欄報負數。
你好,我公司在20年7月發現有增值稅專用發票失控,補了2018、2019兩年的增值稅和所得稅,這兩年的所得稅年報都做了調整,我想問下報稅務局的財務報表如何調整,因為有以前年度損益調整,我需要把18、19兩年的財務報表改了么?還是只修改2020年的年初數,盼復!謝謝!
你好!老師,因為到現在為止我們公司賬上還有8萬多的進項,專管員打電話說喊我現在去改報表做未開票收入那不是我們還要確認100多萬的收入啊,還有就是那不是增值稅申報表和所得稅申報表都要改了
老師您好,我們公司去年一年的收入300萬,因為進項夠,只交了500多的增值稅,2022年截止4月已經開票300萬了,增值稅還有留底的,稅務這邊有沒有什么風險,需不需要控制稅負率,適當的交一點呢
老師好,請問一下:1. 2022年11月代開增值稅普票是價稅合計20萬,當時做賬是借 :應收賬款 -某公司20萬 貸:主營業務收入20萬 2. 23年4月沖紅20萬,分錄是做借:應收賬款-20萬 貸:主營業務收入-20萬 ,3.現在11月10號去修改23年第2季度報表,收入是20萬除以3個點等于194174.76去申報的,導致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因為那個第三季度企業所得稅報表按照未修改前的收入去申報交了稅了
老師上個月籌辦期間的費用我需要每個月分攤計入長期待攤費用嗎
個人獨資企業可以轉換為有限公司嗎
你好老師!我們公司公益捐贈了20000現金,10000買的物資,收到了一張30000的發票,這個要怎么入賬啊,增值稅是不能抵扣的吧
可以抵扣進項稅額的普票,做賬是和專票一樣嗎?
老師,對方公司開過來的發票名稱和統一社會信用代碼都是正確的,但是下面備注的銀行賬戶錯了,導致轉賬失敗,這樣發票要重開嗎?還是只要對方把正確的銀行賬號發來我們重新轉下賬,發票照樣可以附件在后面
公司支付的法院的訴訟費是計入什么科目?收到行政事業單位的結算票據。如何做賬?
公司章程在哪里能查到
公司銷售收入之前的會計做成了借:其他貨幣資金,貸:主營業務成收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,現在我更正是不是直接沖借:應收賬款,貸:其他貨幣資金
反向開票的代扣代繳的進項稅和個稅怎么做賬
老師 收到的銀行利息 是不是借:銀行存款 貸:財務費用-銀行利息 有三個銀行卡就要做3個分錄?。?/p>
稅務是不可能給我們退回的是吧老師,直接在接下來交稅的時候給抵了是嗎
是滴,直接申報時扣除補開的收入申報
老師這樣的話會引起稅務局注意 反過來查我們嗎
怎么會呢,正常的操作的呀。能證明確實是補開發票就行
一般需要準備什么資料,我把往年未開票確認收入的的主營收入明細賬,和銷項明細賬導出來了,還有當期增值稅申報和重復申報的都導出來了,這樣行嗎
把當年申報的未開票收入申報報表和當月開票的匯總表打印出來,證明確實申報了未開票收入