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老師好,增值稅銷項多報了,因為以往年度有確認的未開票收入所以重復交稅,有20多萬,現在需要去稅務局改報表,這么做的話我需要準備什么,稅務會查我們什么?

2024-02-21 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 17:43

這個月按扣除補開票后的收入申報。需要去大廳申報

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快賬用戶2746 追問 2024-02-21 17:49

稅務是不可能給我們退回的是吧老師,直接在接下來交稅的時候給抵了是嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:53

是滴,直接申報時扣除補開的收入申報

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快賬用戶2746 追問 2024-02-21 17:54

老師這樣的話會引起稅務局注意 反過來查我們嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-21 17:55

怎么會呢,正常的操作的呀。能證明確實是補開發票就行

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快賬用戶2746 追問 2024-02-21 17:57

一般需要準備什么資料,我把往年未開票確認收入的的主營收入明細賬,和銷項明細賬導出來了,還有當期增值稅申報和重復申報的都導出來了,這樣行嗎

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齊紅老師 解答 2024-02-21 18:00

把當年申報的未開票收入申報報表和當月開票的匯總表打印出來,證明確實申報了未開票收入

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這個月按扣除補開票后的收入申報。需要去大廳申報
2024-02-21
你好,是的呢。不過這些未開票收入,你需要單獨做表格登記的呢
2022-04-28
同學你好 按照實際收入來填寫 未開票收入那里填寫負數
2021-07-27
不需要調整,你這個調的是直接納稅調整表上面調,不調整財務報表,實務中也不改年初數,這個你這個做以前年度損益調整,結轉到利潤分配未分配利潤就可以
2020-10-19
你好,年底的時候是不是一樣的?如果不一樣的話,稅務局很有可能會要求你們修改。
2023-05-11
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