你好,不需要的增值稅申報表,12月份的不影響。
22年12月份報表已報完了,在23年可以反結賬來修改22年的賬嗎?這樣12月份報表還要重報嗎?還是直接報年報就可以了呢?
請問我22年12月的報表中沒有計提12月份的所得稅 在23年1月份才補提 然后我現在做22年工商年報 中是否要寫這個所得稅費用
一般納稅人,在23年5月份增值稅申報表上的收入比賬上多申報了1.1萬元,在23年12月份發現,能怎么補救?
23年12月補繳22年8的的增值稅(已經修改了22年8月份的申報表),23年12月的申報表需要提現當月補繳的增值稅嗎?
老師好,統計年報23年實繳稅費總額包括所屬期22年12月的增值稅在23年1月份繳納的那部分嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
就是說12月份的申報表繳納數不需要體現補繳的金額嗎
對的,是的,不用提現。