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增值稅申報表 期末未繳稅額79357.51 ,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額622979.93元。老師我看不懂了。那我們這個要交的是多少啊

2024-02-19 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-19 16:42

你好,你們單位需要交622979.93。

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 16:47

老師,期初多交-427022.09,本期已交稅額116600.33我們已經(jīng)多交了這么多為啥不沖減呢,邏輯上應(yīng)該是期末未繳稅額79357.51

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齊紅老師 解答 2024-02-19 16:47

然后你期初多交是實(shí)際多交了嗎。

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齊紅老師 解答 2024-02-19 16:48

你需要去查一下的

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 16:51

這個是已經(jīng)填好的了,申報表2023.12月份的,其他人填好的

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 16:52

假如是我們說的期初多交-427022.09,本期已交稅額116600.33,表格里這樣填的

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齊紅老師 解答 2024-02-19 16:52

你多交了申請退稅。

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齊紅老師 解答 2024-02-19 16:52

你沒法在這個月直接扣。

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齊紅老師 解答 2024-02-19 16:52

如果是系統(tǒng)留著,以后抵扣的話,它會在留底里面體現(xiàn)

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 16:53

24行622979.93 25行-427022.09. 27行116600.33、34行622979.93

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齊紅老師 解答 2024-02-19 16:54

十五行出來的負(fù)數(shù),這個不一定是多交,有可能是你之前申報填寫錯誤。

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齊紅老師 解答 2024-02-19 16:54

不是十五行,是二十五行打錯了。

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 17:22

人家會計填的,所以我看不懂了

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齊紅老師 解答 2024-02-19 17:27

你看下二十五行出現(xiàn)負(fù)數(shù)的第一個月,在上一個月申報表,他是不是填寫錯了。

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 18:10

上個月跳到這邊的,25行不錯的

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:21

上一個月的申報表截圖。

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 18:27

我沒有哦,都是一步步跳出來的,我就想32行期末未交的稅額,有什么作用,最后都是看的34行應(yīng)補(bǔ)退稅額這樣

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齊紅老師 解答 2024-02-19 18:29

32是24%2B25%2B26-27 ?30行自己是填寫的一般30和25藍(lán)填寫一樣 這個30影響27數(shù)據(jù) 所以你這個25出現(xiàn)負(fù)數(shù)不一定是多交了稅款,很有可能是填寫錯誤

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 19:36

32行期末未交數(shù)有啥用

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 19:37

本期交的數(shù)據(jù)還是看34行,32行算出來有啥用

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齊紅老師 解答 2024-02-19 19:38

沒有欠稅的情況抵扣25行的

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 19:43

本期交的數(shù)據(jù)還是看34行,32行算出來有啥用, 32是24+25+26-27,25是期初交的數(shù)\\,那交稅怎么還是看34行,怎么不看32行,老師說抵扣25行稅,不明白

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 19:44

32是期末未交稅額,34行本期應(yīng)補(bǔ)退稅,到2023.12月底多退少補(bǔ),怎么還看34行,不看32行

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齊紅老師 解答 2024-02-19 19:45

25行是上一個月的應(yīng)補(bǔ)稅款 ?正常交稅之后之后30和25是一樣的 32p

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 21:52

我就想知道結(jié)果交稅怎么還看34行,不看32行

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快賬用戶7985 追問 2024-02-19 22:10

老師,期初未交稅額一42萬會不會是延緩的稅,要不然30和25行怎么不相等

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齊紅老師 解答 2024-02-19 23:10

規(guī)定的 最后就是看34 34是24-預(yù)繳 32里面有上個月應(yīng)補(bǔ)稅款

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你好,你們單位需要交622979.93。
2024-02-19
同學(xué)你好?期末未交數(shù):行32=24%2B25%2B26-27,本期應(yīng)退補(bǔ)稅額:行34=24-28-29,你看看是不是把“③本期繳納上期應(yīng)納稅額回(30行)答填到了28行,請根據(jù)勾稽關(guān)系正確填寫報表;30行是根據(jù)上個月的應(yīng)納稅額填;實(shí)際扣款數(shù)額是根據(jù)保存報表時彈出的窗口來確認(rèn)的
2024-02-19
您好,期末未繳納的是12月計提一月份繳納
2024-02-19
1.登錄電子稅務(wù)局,進(jìn)入“申報表填寫”界面,找到“增值稅一般納稅人申報表”(或類似的表單),并找到相應(yīng)的月份。 2.在申報表的“本期應(yīng)納稅額減征額”一欄中,填寫多交的3000元。 3.在“本期應(yīng)納稅額減征額加應(yīng)納稅額”一欄中,將多交的3000元加上原本的應(yīng)納稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫3000元)。 4.在“本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額”一欄中,填寫實(shí)際應(yīng)補(bǔ)交的稅額(如果原本沒有應(yīng)納稅額,這一欄應(yīng)填寫5000元)。 5.點(diǎn)擊“保存”并提交申報表。
2023-10-18
同學(xué)你好,你說的是增值稅申報表嗎?
2024-02-19
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