你好,沒有開負數發票是嗎? 借以前年度損益調整, 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
收到商鋪租我公司房屋的電費如何做賬? 之前交電費的分錄是 借:管理費用 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
老師:我有一筆進項稅額轉出的稅額,當時做的分錄是:借:管理費用 應交稅費—增值稅-進項 貸:銀行存款。進項稅額準出后這筆稅額如何做分錄
疫情減免增值稅,進項稅額轉出后月末如何結轉應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)? 借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:銀行存款,做轉出時借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),到了月末如何結轉應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
您好,之前沒有做賬,所以就沒有做應交稅費-進項稅額,做賬了,收到增值稅留底退稅,做了借,銀行存款 貸,應交稅費-進項稅額轉出,那這個進項稅額轉出就有余額了,怎么做才能把這個進項稅額轉出沖平?
老師 以前年度我們有進項稅不應抵扣,現在稽查出進項稅轉出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉出如何做分錄?
老師,光伏安裝服務公司的主營業務收入大部分是安裝費,業務提成費,要做成本結轉怎么做呢?
你好老師,我公司經營范圍上有勞務這一項,給對方公司開發票,問我們有沒有勞務資質,勞務資質就是哪個證書?
老師,我們只是一個111間房, 單間430左右的酒店,資產長攤3千多萬,這意味著近10年都盈利不了,一直虧損 房租38萬,工資社保28萬,能耗8萬,管理費20萬,其他雜七雜八2-3萬, 現在資產長攤3千多萬,負債3千多萬,注冊資本實收資本200萬, 老師,我們這種狀態怎么調,避免風險???
老師,母公司 A實投了1000萬給B公司,B公司沒有盈利,因為實收資本,所有者權益有380萬,現轉30%給C公司,以30元轉,然后A公司以380×0.3=114萬申報收入,這樣的方案可以嗎?有稅務風險嗎?
出納做工資表,財務經理審核報銷單和工資表應由誰找公司總經理和董事長審批,是出納還是財務經理?
請問這個進口消費稅是怎么計算出來的
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請問老師,檢驗技術服務費期限是一年,我能按一年攤銷服務費嗎
外貿公司申請出口退稅要在每個月申報期內嗎?
老師,公司收到個人交的攤位保證金如何做賬
借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整。
增值稅進項轉出,這個科目不是一直都會有個余額掛在上面
還是到年底的時候一起在把進項,銷項,進項轉出,在一起結轉
你好,你平時的銷項稅額和進項稅額有余額嗎?如果沒有的話,你結轉到哪個科目?結轉到哪個科目?進項轉出也是結轉到哪個科目?
每個月我的進項和銷項,都有余額的,我都是到年底才結轉的。。那我年底的時候在一起結轉
對的,是的,一塊兒結轉的。
好的。到時候不明白再問你。。謝謝
可以的,不用客氣,工作愉快。
老師,還有個問題。一月份收到個稅退回的手續費。這個是要按6%來申報增值稅吧?
一般納稅人的是的
好的。謝謝
不用客氣,工作愉快。