你好,是不允許抵扣增值稅嗎?借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
老師:我有一筆進項稅額轉出的稅額,當時做的分錄是:借:管理費用 應交稅費—增值稅-進項 貸:銀行存款。進項稅額準出后這筆稅額如何做分錄
老師,借:應交稅費--進項稅額轉出 貸:銀行存款 應交稅費-轉出未交增值稅 這筆分錄是正確的嗎?
老師,你看一下發票認證分錄對不對,最后一筆轉出未交增值稅我沒有做,有沒有問題 發票入賬時, 借:原材料/管理費用等 應交稅費—待認證進項稅額 貸:預付賬款 認證發票: 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費—待認證進項稅額 月底做一筆分錄: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現金 ,當時沒有做進項稅額轉出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉出,那現在分錄該怎么做?
11月份時,一筆進口增值稅當時借應交稅費應交增值稅進項稅額1萬貸銀行存款,現在12月這筆錢要做轉出后面還會退回來。我這筆抵扣的進項稅額怎么轉出
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
好的,謝謝
不客氣地,工作愉快。