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老師,請(qǐng)問(wèn)下23年賬上有留底的加計(jì)抵減稅額,24年的加計(jì)抵減政策未出,申報(bào)增值稅的時(shí)候附表四沒(méi)有留底稅額。賬上的留底稅額要平賬嗎?分錄如何做

2024-02-18 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-18 10:44

需要的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除

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齊紅老師 解答 2024-02-18 10:44

匯算清繳需要納稅調(diào)減

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快賬用戶3823 追問(wèn) 2024-02-18 13:24

老師,請(qǐng)問(wèn)下公司兩本賬,私戶付款后,取得的專票可以做到外賬嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:25

可以的,個(gè)人賬戶支付的,需要出委托書,委托個(gè)人支付。

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快賬用戶3823 追問(wèn) 2024-02-18 13:26

沒(méi)有委托書的

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:28

不可以的,因?yàn)槟闳鞑灰恢隆?

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快賬用戶3823 追問(wèn) 2024-02-18 13:31

三流指的是什么?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:37

合同發(fā)票資金 這三個(gè)需要一樣

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快賬用戶3823 追問(wèn) 2024-02-18 13:39

那我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)票不夠呢,會(huì)導(dǎo)致多交稅,如何處理

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:39

可以申請(qǐng)延期交稅,你下個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了之后再認(rèn)證 留底下一個(gè)月申請(qǐng)抵欠。

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快賬用戶3823 追問(wèn) 2024-02-18 13:42

我這個(gè)月就要申報(bào)一月的啊,進(jìn)項(xiàng)票不夠,延期交稅和認(rèn)證有什么關(guān)系?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:43

你好,你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)之后才能抵扣,你沒(méi)有發(fā)票就沒(méi)法認(rèn)證,你只申報(bào)銷售額,或者是你有多少進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多少,只申報(bào)不點(diǎn)繳款,附加稅需要正常交,增值稅不交 這個(gè)月取得了發(fā)票,下一個(gè)月認(rèn)證抵扣,你沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,或者是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況下有留底,然后留底了之后再下一個(gè)月附表二留底抵欠。

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快賬用戶3823 追問(wèn) 2024-02-18 13:52

增值稅先不交的話,難道下個(gè)月扣款還會(huì)少交嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 13:55

你有進(jìn)項(xiàng)抵扣不就少交嗎?

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快賬用戶3823 追問(wèn) 2024-02-18 13:59

還是沒(méi)明白是怎么操作的

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齊紅老師 解答 2024-02-18 14:02

一月份欠了稅款,然后在二月份兒,也就三月初,你認(rèn)證劉迪這個(gè)理解嗎?到這一步理解嗎?

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齊紅老師 解答 2024-02-18 14:02

順著我寫的來(lái)理解一下,可以嗎?

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需要的借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
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1,需要填寫的 2,加計(jì)抵減當(dāng)期未使用不用做會(huì)計(jì)分錄,只有實(shí)際發(fā)生抵減了入其他收益
2021-05-06
你好 結(jié)轉(zhuǎn) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-05-06
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅加計(jì)扣除 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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需要填寫 填寫本期發(fā)生額
2021-05-06
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