您好,這個是可以代為支付的,這樣就可以做
老師,那勞務(wù)費發(fā)票是由那三個人去代開的是嗎?那乙方的賬上是否也要有這個勞務(wù)費發(fā)票入賬才行?然后支付給股東和另一個公司的代付工資跟這個繳納個稅是分開的對吧,就是繳納個稅需要做一筆憑證,后面需要附勞務(wù)費發(fā)票,然后支付給股東和另一個公司的工資就另外做一筆憑證?
公司租個人的寫字樓辦公,需要去稅務(wù)局代開,代開租房發(fā)票,需要繳納增值稅、附加稅、房產(chǎn)稅、個人所得稅、印花稅,請問我們作為承租方去開發(fā)票,這些稅種的稅都是我們承擔(dān)嗎?
請問老師,公司給員工提供午餐,員工個人承擔(dān)一小部分,公司承擔(dān)大頭,那月底送餐公司給我司開具的餐費發(fā)票,我記入福利費可以嗎?還是記在應(yīng)付職工薪酬給員工代扣代繳個稅?就是員工個人承擔(dān)的這部分從工資里扣,所以公司也代扣代繳了個稅,那公司承擔(dān)的這部分需要代扣個稅嗎?
老師 我司花錢請勞務(wù)人員干活,然后勞務(wù)人員去稅局代開發(fā)票給我司入賬,代開發(fā)票需要繳納增值稅個稅等稅費需要我司另外支付,也就是說我司支付了工錢+稅費,請問這個稅費我司匯算清繳可以稅前扣除嗎?
個人代開發(fā)票支付的增值稅和附加稅,需要公司承擔(dān),請問需要什么作為憑證?這個必須公司給個人才行嗎?可以由員工代支付夠報銷嗎?
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
應(yīng)交稅費科目因誤計提導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上顯示負(fù)數(shù),如何調(diào)整,調(diào)整的分錄怎么寫,包含以前年度,用的軟件沒有以前年度調(diào)整損益科目
老師您好。企業(yè)所得年度匯算清繳匯算前后都是虧損狀態(tài),沒有稅費變動,那么財務(wù)報表的資料申報和去年第四季的是一樣?
老師,企業(yè)所得稅利潤300萬以下5%?300萬以上是25%對嗎
老師:超市個體戶辦了煙草證,那這個超市后期怎么交稅呢
老師業(yè)務(wù)招待費,收入的千分之三嗎,費用的60%嗎
老師,房租發(fā)票可以開專票嗎
企業(yè)產(chǎn)生的外幣財務(wù)報表折算差額計入其他綜合收益。老師這是啥意思呢這不是放財務(wù)費用嗎
老師請問,企業(yè)所得稅匯算清繳A105080表中資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)天什么數(shù)?
老師請問我們營業(yè)范圍是銷售食品,許可證上是食品銷售經(jīng)營者(含冷藏冷凍食品),現(xiàn)在要增加營業(yè)范圍,是,我們也要銷售冷藏冷凍食品。營業(yè)范圍是否要加上含冷藏冷凍食品銷售
拿什么作為報銷的憑證呢?
這個的話是沒有發(fā)票的,只能找其他票才可以,因為這個本身是沒的
好的,謝謝您
不客氣的,早點休息