你好,自己公司正常計提就可以的,再走其他應付款,再做付款分錄
境外支付代扣代繳增值稅和企業所得稅的怎么區分含稅與不含稅的?如:稅費由境內公司承擔實付金額是按照含稅還是不含稅金額來申報納稅
老師你好。請教個問題,就是關于非貿付匯,境內企業向香港公司支付咨詢服務費,是屬于指定扣繳嗎,需要代扣代繳增值稅和企業所得稅?因為我查了一下,說如果沒有人員在華工作的話就不需要扣企稅
非貿代扣代繳申報的增值稅和企業所得稅如果都是自己公司承擔,怎么入會計科目?
現在資源回收企業反向開票,請問,公司反向開票,代扣代繳的增值稅以及附加稅和個稅都是由公司承擔的,所以賬上一直會有其他應收款掛著,應該怎么平賬?因為個人他不愿意承擔稅款的
代扣代繳的個人所得稅(勞務報酬所得)如果是公司自己承擔的,計入營業外支出,匯算清繳的時候需要轉出么?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
@宋生老師,?但是票是22年的,入到25年不合適吧老師,金額也比較大
老師 固定資產 加速折舊的表 我上個月有4個固定資產 都想一次性加速折舊 我要填4列還是填總金額
我們是一般納稅人商貿公司,進貨含稅價36元,含稅售價40元,交了所有的稅之后能賺多少錢?
老師,供應商多給我們退了10元放在什么科目?
老師,個體工商戶能開對公賬戶嗎?
怎么計提,借:管理費用 貸:應交稅金?
借,所得稅費用 貸,應交稅費。借,應交稅費 貸,其他應付款。借,其他應付款。貸,銀行存款
這個是代扣代繳的所得稅,不是我們自己公司的,是幫國外的公司代扣代繳的?
你好,如果是給別人代付的,就借,其他應收款。貸,銀行存款
代扣代繳就是代付的,但是我們不會跟人家收,我們幫他們承擔
借,所得稅費用 貸,應交稅費。借,應交稅費 貸,其他應付款。借,其他應付款。貸,銀行存款
那這個更貼切的,你好
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