你好!員工離職了,申報(bào)個(gè)稅時(shí),可以扣5000元!正常申報(bào)即可!稅務(wù)局沒(méi)有特殊規(guī)定。 你是擔(dān)心下一家單位可能也會(huì)給其申報(bào)個(gè)稅,重復(fù)扣除嗎?沒(méi)關(guān)系,每月只是預(yù)扣,每年需要個(gè)稅匯算清繳的。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果公司已經(jīng)全額幫員工承擔(dān)了社保,那員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,還可以扣除社保個(gè)人部分的金額申報(bào)嗎?
您好老師,請(qǐng)問(wèn)21年因?yàn)闆](méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅專(zhuān)項(xiàng)扣除,現(xiàn)在不是需要確認(rèn)22年的信息,如果確定不過(guò)5000的工資,還需要確認(rèn)嗎?謝謝老師
老師,咨詢(xún)你一下,就是個(gè)體戶(hù)是查賬征收,電子稅務(wù)局沒(méi)有核定個(gè)稅,店鋪上有幾個(gè)員工,買(mǎi)了社保,如果想要扣除工資費(fèi)用,必須要在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)員工工資才可以扣除是嗎?
老師,咨詢(xún)一個(gè)事,公司某員工2020年5月份在公司離了職,也有解除勞動(dòng)合同證明,但公司失誤沒(méi)有及時(shí)停止該員工的個(gè)稅申報(bào),2021年初才停止該員工的個(gè)稅申報(bào),現(xiàn)在該員工提起申訴,要求作廢或更正其個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)可以作廢或更正嗎?是個(gè)別更正還是全員更正?公司有上千人,如果個(gè)別更正麻不麻煩?要多長(zhǎng)時(shí)間才能辦好?謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)試用期員工發(fā)了工資,然后就離職了,也就沒(méi)有報(bào)個(gè)稅,這種支出會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?這部分費(fèi)用可以稅前扣除嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶(hù),開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝