你好!有取得發票嗎?
墊付錢給員工買的過節購物卡 借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借應付職工薪酬-福利費 貸 其他應付款-某人還是 把錢報銷后 附上回單直接銀行存款呢
公司一直未預提職工福利費,在發生職工福利費時借:管理費用貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 老師,這樣做分錄對嗎?
老師,公司購買一批購物卡發放給員工,賬務處理是不是 購買回來時候 借:應付職工薪酬-職工福利(價稅合計數) 貸:銀行存款-某銀行 發下去了 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利
給員工發購物卡,做賬是: 借:應付職工薪酬—員工福利 貸:銀行存款 借:管理費用—員工福利 貸:應付職工薪酬—員工福利 對么,老師
公司購買購物卡用于發給員工,借:管理費用-福利費。貸:庫存現金,這樣做賬可以嗎?如果是做工資表里面的福利費(借:應付職工薪酬-職工福利費,貸:庫存現金)所得發票是不是不需要入賬
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
有發票的
你好,有發票的話可以這樣處理