你好,公戶轉企業所得稅的時候,是需要做繳納所得稅分錄的?
老師,2021年入賬的費用,發票在2022年匯算清繳之后的6月收到,申報2021企業所得稅時,做納稅調增這筆費用。那2022年收到發票是不是要追補申報企業所得稅呢?分錄該怎么做呢?
1.預繳企業所得稅費時是借:應交稅費-應交企業所得稅費 貸-庫存現金,但是每個季度企業虧損不需要交企業所得稅這個企業所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業所得稅(扣除已交的企業所得還需要補繳)這個分錄怎么做呀
老師你好,現在在做22年企業所得稅匯算清繳。有個問題想請教下就是:補繳的企業所得稅是補計提回22年12月份,還是說23年哪個月做22年企業所得稅匯算清繳就做在哪個月那筆計提企業所得稅的分錄。
老師你好,請問下就是高新技術企業那個研究費用現在季報企業所得稅是不是不能填寫上去企業所得稅申報表的,要到做匯算清繳的時候才可以的呢?
老師 請問匯算清繳前發現少計一筆收入 現在要補企業所得稅 那么不做企業所得稅這筆分錄,直接在報表中不退稅額那塊填寫補繳企業所得稅 那么,公戶轉企業所得稅的時候還不寫分錄嗎?
納稅總額問題,像24年1月申報23年第四季度申報產生的稅金,還有匯算清繳稅金這些。
老師,我們公司代勞務人員開具的勞務費發票,稅務代開時繳納的增值稅和附加稅可以走公司報銷嗎,用什么做記賬憑證呢
今年匯算清繳發現有誤遺漏,想在更正24年最后一個季度財務報表和企業所得稅預繳表可以更正的嘛
請問給電影院裝修,電影院用電影票抵裝修款,這種賬務怎么處理?電影院還不給開發票。
個體工商戶有做老板的工資,匯算清繳這部分工資需要調增嗎
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
有些其他問題,不能收,請問勞務公司是否可以代收
老師我填寫納稅調整項目的明細表,老師三資產類調整項目的其他是從哪里取的數,
老師好,我想問一下,23年有100的成本票,當時對方給我們開票了,但是一直沒給,而且當時稅務局系統也無法查詢每年的成本票金額,今天這100萬的發票才給我,我只能入到2025年了,但是這樣的話收入會比成本少,是25年那邊才給的發票,所以24年壓根不知道這部分發票,肯定沒調整啊,而且稅務局里查詢25年收到的成本發票也會比我手里的成本金額小,這種情況要怎么辦呢
為什么輔導期公司第一個月進項稅額不能抵扣嗎,要全額交稅呢?
直接在報表中補所得稅不寫分錄,這塊我并不太懂
你好,在報表中補所得稅,就需要補做計提分錄,然后做繳納分錄 才是? 而不是?不寫分錄的