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老師,假設工資表上,工資4200,獎金1800,購物卡500,做分錄,借管理費用工資6000,借管理費用福利費500,貸應付職工薪酬6500,發放時,借應付職工薪酬6500,貸應交稅費個稅45,貸銀行存款6455,老師這樣做對嗎

2024-01-31 22:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-31 22:07

您好,對的,這個是沒錯的

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快賬用戶2023 追問 2024-01-31 22:41

老師,這個500塊錢購物卡要是不要卡要錢怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2024-01-31 22:43

這個的話,等于說沒開票嗎

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快賬用戶2023 追問 2024-01-31 22:52

有兩個員工不想要卡想要現金

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齊紅老師 解答 2024-01-31 22:53

這個的話是不行的,這個不允許

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快賬用戶2023 追問 2024-01-31 22:54

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-01-31 22:59

不客氣的祝您開心

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您好,對的,這個是沒錯的
2024-01-31
您好 計提年終獎 借:管理費用-工資140000 貸:應付職工薪酬 140000 發放年終獎 借:應付職工薪酬140000 貸:應交稅費-個稅 4200 貸:銀行存款135800 申報個人所得稅交稅 借:應交稅費-個稅4200 貸:銀行存款 4200
2024-03-13
借管理費用工資。貸,應付職工薪酬。工資, 借,應付職工薪酬工資。貸,應交稅費個稅銀行存款。 借,應交稅費個稅。貸,銀行存款。完整的是這個。
2024-06-12
不對。 借管理費用工資 貸應付職工薪酬工資420 借,應付職工薪收工資420, 貸其他應收款20, 銀行存款400。 個人負擔的社保屬于工資,企業負擔的社保不屬于工資。
2025-02-12
你好,是可以這樣寫的
2022-04-19
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