這個是按照年累計的。
老師你好。我問下。業(yè)務(wù)招待費是按照百分之60扣除。不能超過年收入百分之5。不能超過百分之5是按照百分之60得情況下。還是按照全額得情況下。
匯算清繳時,去年發(fā)生業(yè)務(wù)招待費100萬,按照60%扣除是60萬,按照收入的千分之五是70萬,那么業(yè)務(wù)招待費實際稅前扣除金額是多少?@郭老師
福利費稅前扣除不超過工資14%,業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額60%,不超過收入千分之五。這個比例是按照月,還是按照年累計?
業(yè)務(wù)招待費按照發(fā)生額60%扣除,不能超過年收入5‰,那每月按照實際發(fā)生扣除,年終再匯繳清算嗎
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是直接計入主營業(yè)務(wù)成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設(shè)置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設(shè)置,麻煩老師指導(dǎo)一下怎么設(shè)置二級科目?能不能只設(shè)置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務(wù)處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業(yè)所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅是轉(zhuǎn)讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉(zhuǎn)讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領(lǐng)的公司累計繳滿一年還是連續(xù)一年呢
樸老師 報關(guān)單報多少 和打印出來的報關(guān)單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發(fā)票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發(fā)工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產(chǎn)入賬前年放錯了固定資產(chǎn)分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產(chǎn)折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產(chǎn)折舊明細表固定資產(chǎn)原值可以不銜接去年的金額,直接調(diào)賬后,按照正確的固定資產(chǎn)分類的原值和折舊填嗎?
老師,這個是從稅務(wù)那邊共享過來的數(shù)據(jù),我們是有研發(fā)費用的這個是我自己填上去嗎,然后這個研發(fā)費用是田園直還是家具后的數(shù)字如果這個數(shù)字填上去的那么利潤和凈利潤就不是-629545.11了,這里要怎么填才對?
那季度申報企業(yè)所得稅的時候,發(fā)生的那些福利費,業(yè)務(wù)招待費都全額作為成本了嗎?
哦,對的是的,你都做了成本費用的
季度申報的時候,福利費和業(yè)務(wù)招待費全額抵扣,是這個意思嗎?
是的 對的,全額抵扣。
那啥意思呢,如果超出的福利費部分,和業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的不能抵扣的40%,在匯算清繳時需要補交企業(yè)所得稅嗎
超過扣除比例的調(diào)增 調(diào)增之后盈利需要補稅