你好,你們是外貿出口企業嗎?
同一家工廠開具的發票單價不一樣,品名一樣,無型號規格,合并成同一個品名報關了,是否影響退稅?
我們公司采購鋼材一批,因為每次同一型號的鋼材價格不一樣,然后供應商是累計開票的,這樣的話就導致同一張發票上同一型號的鋼材單價不一樣,這樣合理規范嗎?
一般貿易企業出口退稅,報關單上面的商品名稱及規格型號為空,是不是采購發票規格型號也應該為空,才可以退稅還是沒關系?
老師,同個產品因為型號不一樣,單價也不同,報關單上只填寫名稱,不填型號,進項發票也跟報關單一致,這樣每次報關同個產品名稱 進項發票的單價不一樣,這個會有影響嗎
老師,你好,一個報關單的相同型號的產品,工廠開的發票單價不一樣,比如A產品報關單100臺,工廠開了一張發票二條明細,一條明細單價是10000,一條是980,因為產品加了設計包裝導致的單價不同,這樣影響報關嗎
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
是的 外貿出口的
只要和報關一樣就可以
是一樣的 我申請退稅自檢的時候 出現了這樣的問題 我看了 是一致的
顯示計量單位不一致這里