同學你好,可以入賬 業務招待費。
老師你好,我們是做貿易的一般納稅人公司,用的是小企業會計準則。我們因為一個大客戶花了招待費用,然后拿了合作的合同,這個能計入 合同取得成本 這個科目嗎?用小企業會計準則有這個科目嗎?
我們公司招待費一般都是按照部門劃分,比如屬于行政單位就是計入了管理費用-招待費,如果是銷售部門就計入銷售費用-招待費,那我在匯算清繳的時候,這個業務招待費,是管理費用+銷售費用中的兩個招待費之和嗎
老師,我們公司是零售行業,現在為了擴大規模,從新增加了一個銷售門店,這個門店發生了裝修費用6250元,這筆費用是直接都計入當期的管理費用還是計入長期待攤費用按月去攤銷呢
老師,我們是攝影公司,購買的小零食放店里供拍攝的客戶隨便吃,請問一下這些零食計入哪個會計科目?你說計入銷售費用~業務招待費,我明白,我的問題是計入銷售費用~業務招待費年報匯算清繳需要調增嗎?
我們經銷商門店開業,公司送了2個花籃作為慶賀,這個費用計入招待費嗎?
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
我們公司經營的是牙科設備類的,公司買東西,商家開的專票,進項票明細是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬。現在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留實繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產負債表未分配利潤是23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,長期股權投資減值準備在所得稅匯算清繳時填在哪個表里的哪一項?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求