錯賬,直接修改報表,不需做納稅調整
以前年度的固定資產多計提了折舊,如果要放在今年當期費用,匯算清繳直接調增怎么做賬啊
老師,折舊費進-制造費用多提了,今年匯算的時候直接調增就行么?多入賬的制造費用賬是否需要修改?
老師,23年折舊多提了,進制造費用結轉到庫存商品了,商品也賣了,匯算如何調整?是否需要修改23年的賬
22年的時候有購進一臺6080的投影機,當時做賬的時候直接計入費用的,在企業所得稅匯算清繳的時候也直接進去費用了,23年稅審的時候調了這筆先進入固定資產,再進行折舊,填報23年企業所得稅匯算清繳風險提示說我未報資產折舊 攤銷表,那我是可以不用操作嗎
請問制造業一般納稅人,上兩年電費沒開進來,到時入賬是自制票據,入的科目有制造費用,有管理費用,年匯算清繳電費也調整增了,未稅前扣除。今年這月又補開上兩年13點電費專票進來,可以抵扣進賬,現項目怎么處理?
業務宣傳費范圍是哪些
老師好,請問房產土地稅除了享受小微企業減半征收,還有什么政策可以減免
老師,銀行電子承100萬,找一家公司貼息,但是他開不了票,所以只能把貼息的部分私人轉給他,那這樣子的話怎么做賬呢?合法合規,貼息是5000塊錢。
老師您好,請問合伙企業財務報告里有現金流量表嗎?
老師好,上年底成本多算了,直接匯算清繳報還是需要更改四季度企稅報表?更改報表的話,步驟是什么,需要提交說明什么的嗎?麻煩不麻煩?如果需要補稅,會影響公司納稅等級嗎?
老師好,請問一下,匯算清繳里調整的項目,就是最后利潤總額變了,我需要做分錄嘛?怎么做分錄呀?
老師,印花稅一定都是雙方都交嗎
老師,給小規模開了專票,這個沒事吧,它們不能抵扣,但是可以做成本票啊
其他權益工具投資的會計處理中,沒有可能是債券的可能,持有期間都是應收股利,一定沒有應收利息的可能?
你好,請問,我之前做的暫估,沒有注明公司,現在是隨便哪家公司跟我們開這筆金額就可以嗎?我們公司是銷售迎賓酒的,發票開其他的酒可以嗎?
老師,23年的賬,已經做完了
現在還沒有匯算,可以改賬修改年報的
年報還沒有申報,
對了呀,以最終修改后的年報為匯算的依據