你好,多計提了多少金額了
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經結轉成本,那今年調賬是做借:應付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調整,去年暫估多結轉了成本,那調整的話以前年度調整應該在借方還是貸方
老師,請問 22年暫估了三萬的庫存商品,結轉成本也3萬。 23年,收到發票29998,老師班忙看看我下面做的分錄,對嗎? 同時,我是否應該修改2022年企業所得稅年報兩塊錢,納稅調增2元
老師,請問一下,2022年多結轉了成本100元,這個月發現了,我們去修改了2022年匯算清繳表。多結轉朵朵成本是2022年的庫存,在2023年才把銷售確實收入。收入是200, 請問一下:2023年我如何做賬呢 借:庫存商品100 貸:主營業務成本100 借:銀行存款200 貸:主營收入200 借:主營成本100 貸:庫存商品1000 這樣對嗎
老師,折舊費進-制造費用多提了,今年匯算的時候直接調增就行么?多入賬的制造費用賬是否需要修改?
老師,23年折舊多提了,進制造費用結轉到庫存商品了,商品也賣了,匯算如何調整?是否需要修改23年的賬
老師,工商年報社保基數的填寫,是填每個人每個月的數據還是按照所有人每個月的乘積結果填寫?
老師,這個合同,這個營業執照,開建筑服務勞務費,可以哇
老師,單位公戶往個人卡上打租賃款,但是,個人因為稅金問題,不給開發票,這種情況下,只能從個人給他打款嗎?
請問老師一月份的時候有十多筆報銷做錯了已經轉了,發現重復轉了也做賬了,現在該怎么辦呢?
洗浴中心送給顧客的代金券應該記收入嗎?
請問,甲公司注資100萬,兩個股東分別占60%和40%,甲公司100萬均已實繳。甲公司連續三年虧損。 現我司0元購買其中一個股東的股權,占甲公司40%的股份,認繳40萬(前股東已實繳)。 想問,我司的會計處理及需要交什么稅?
請教老師,我們是物業公司,找房東租了房子,又轉租岀去了,請問一下我們物業公司付給房東的租金等怎么做會計分錄?
請問下,一人一號制具體是哪個文件,怎么查不到呀?
老師,供應商給我們的往來詢證函,對方是營業收入科目,我怎么核對呢,我在賬簿里找什么科目呢?
一般納稅人,本月預收不動產租賃5萬,因為租賃期不確定,暫時不開發票,下月初怎么什么增值稅
房屋多提折舊1.2萬
你好,可以在24年直接做一筆負數,直接沖減制造費用,在沖減24年結轉成本
23年度內可以直接沖,現在已經24年了,不是要匯算調增么
你好,這個是差錯,如果想在23年度確認,可以修改正確的數據,直接改賬,然后再電子稅務局更正申報。
不想修改報表了,修改完了,我還得交稅,我想直接匯算調增然后匯算的時候交稅是否可以?
你好,折舊計提這個是計提錯了,和計提工資這種情況不太一樣,計提工資多了是差異。建議修改差錯,然后再24年確認一筆負數