你好? 我才看到? 我剛剛也是接了你的提問? 我后面想了一下 你會計為什么要這么做 因為他可能是沒有以前年度損益這個科目? ? 你現在可以做? 借:利潤分配? 貸:利潤分配-以前年度損益調整? 這樣就平掉了的
老師,我補繳以前年度的殘障金15000塊,我是不是借以前年度損益調整殘障金,貸銀行存款, 在借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調整
你好,老師,借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-企業所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整,這個以前年度損益調整科目,什么意思?這個分錄可以合成一筆分錄嗎?
企業所得稅匯算清繳,稅會差異需補交所得稅,賬套中有1、利潤分配-未分配利潤和利潤分配-以前年度損益調整這兩個科目,分錄我應該怎么寫合適: 1、借:利潤分配-以前年度損益調整 73 貸:應交稅費-應交所得稅 73 借:應交稅費-應交所得稅 73 貸:銀行存款 73 借:利潤分配 -未分配利潤 73 貸:利潤分配-以前年度損益調整 73 這樣寫對不對?
借以前年度損益調整-管理費用50萬 貸銀行存款50 借利潤分配未分配利潤50 貸以前年度損益調整50,今年補做這分錄,明年匯算清繳還要做這些調減嗎?
老師!收到稅局匯算清繳退稅的會計分錄怎樣做?是:借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤
請問公司以前未建賬,去年的收入已入賬未開票,今年建賬,今年補開的發票怎么入賬?
居間費打公司賬戶,需要交什么稅,稅率多少
老師,我們是一邊干活一邊給部分錢,長期的活,開票都是后期,這種情況怎么做賬好些
電子稅務局取得了進項普通發票,一般納稅人企業,不做賬會有問題嗎?
現在銀行貸款合同,是免印花稅的嗎
老師請問下帶扣代繳員工承擔部分工會經費怎么在電子稅務局申報
老師 公司21年6月買一輛車作為公車,但是2025.1月賣出10萬(需要價稅分離)我剛剛發現我在21年-2022年這車子折舊少7個月。我現在可以補嗎 補在賣2025.年2月嗎? 還是說 不用補 ,以賬上登記多少折舊來計算?@
老師,印花稅買賣合同是根據銷售額作為計稅金額還是價稅合計作為計稅金額啊
老師您好,工資沒這么高,但是公積金基數比工資高沒問題吧?
小微企業需要交印花稅嗎?比如貸款,購銷,運輸合同等,是減半吧?不是小微企業不減半是嗎?那我現在不是小微系統印花稅已經減半了,按照系統來還是要跟專管員反映呢??
嗯嗯 好的 謝謝老師
加油 等你的好評哦