?你好; 你這個是? 補做分錄的話;? 這些會影響期初的數據的; 是的? ?
20年多做了一筆管理費用,如果要調整分錄,請問這樣做對嗎? 借:以前年度損益調整 貸:管理費用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調整
老師你好,這道題里為什么沒有以下分錄: 借:以前年度損益調整 50 貸:遞延所得稅稅資產 50 借:盈余公積 5 利潤分配——未分配利潤 45 貸:以前年度損益調整 50
所得稅匯算是在次年,比如2022年做2021的所得稅匯算,那我2022才會做調整分錄,比如說要再交所得稅, 借:以前年度損益調整50,貸:應交稅費–應交企業所得稅50 借:利潤分配–未分配利潤50,貸:以前年度損益調整50 我這個分錄做在2022,還是2021年啊?
借以前年度損益調整-管理費用50萬 貸銀行存款50 借利潤分配未分配利潤50 貸以前年度損益調整50,今年補做這分錄,明年匯算清繳還要做這些調減嗎?
老師!收到稅局匯算清繳退稅的會計分錄怎樣做?是:借:銀行存款,貸:以前年度損益調整,借:以前年度損益調整,貸:利潤分配-未分配利潤
老師在不隱瞞收入的情況肯定內賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產是按折舊算費用的,內賬是一次算支出了呀老師無法支付的應付股利還要轉入營業外收入嗎?分紅前已經申報過個稅,所得稅了,再轉入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關單上是人民幣結算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現疑點,申報的美元離岸價超過報關電子數據中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
財務報表的,不用調整吧?明年匯算清繳也不動其他的?
?你好1.? ? ?不用的; 只需要匯算? 到時稅前扣除? ?
稅前扣除是什么意思?
?你好 ;? 就是你企業所得稅稅前扣除? ?
意思就到企業所得稅匯繳的報表直接填寫,不用填寫調增調減項目,是這樣理解吧?
你好; 是的。就是這樣理解的??
感謝感謝老師
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??