你好,企業(yè)負(fù)擔(dān)的也做到了其他應(yīng)收款,你是這個(gè)意思嗎? 借其他應(yīng)收款貸銀行存款,然后就有320的余額
老師我1.3.4.5月收了4080000萬(wàn)的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開(kāi)始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒(méi)有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒(méi)有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來(lái)是說(shuō)12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
林夕老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)困難,連續(xù)幾年都是虧損狀態(tài),不再正常發(fā)工資了,只按月造幾個(gè)股東的工資,但并不會(huì)按月發(fā)放并且也不知道何時(shí)會(huì)發(fā)放,我這樣做的目的就是為了抵稅,因?yàn)檫@個(gè)是可以光明正大的,萬(wàn)一什么時(shí)候利潤(rùn)大了,就可以把這些掛在賬上的工資給發(fā)了,那我因?yàn)樵爝@個(gè)工資產(chǎn)生的個(gè)稅是隨著每月征期申報(bào)繳納合適還是等什么時(shí)候發(fā)了再集中申報(bào)繳納合適呢?如果是集中申報(bào)的話平時(shí)就只能零申報(bào)了?現(xiàn)在每月個(gè)稅也就百十塊錢(qián),往后也就這個(gè)水平了。之前我都是按月申報(bào)繳納的。@林夕老師
林夕老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)困難,連續(xù)幾年都是虧損狀態(tài),不再正常發(fā)工資了,只按月造幾個(gè)股東的工資,但并不會(huì)按月發(fā)放并且也不知道何時(shí)會(huì)發(fā)放,我這樣做的目的就是為了抵稅,因?yàn)檫@個(gè)是可以光明正大的,萬(wàn)一什么時(shí)候利潤(rùn)大了,就可以把這些掛在賬上的工資給發(fā)了,那我因?yàn)樵爝@個(gè)工資產(chǎn)生的個(gè)稅是隨著每月征期申報(bào)繳納合適還是等什么時(shí)候發(fā)了再集中申報(bào)繳納合適呢?如果是集中申報(bào)的話平時(shí)就只能零申報(bào)了?現(xiàn)在每月個(gè)稅也就百十塊錢(qián),往后也就這個(gè)水平了。之前我都是按月申報(bào)繳納的。
請(qǐng)問(wèn)老師發(fā)現(xiàn)幾年前有一筆分錄錯(cuò)了,公積金本來(lái)每個(gè)月單位跟個(gè)人合計(jì)繳納是640,其他應(yīng)收款一個(gè)人承擔(dān)是320,之前的財(cái)務(wù)做成了640,導(dǎo)致現(xiàn)在每月月末都是平的,正常來(lái)說(shuō)這個(gè)月的公積金那個(gè)月發(fā)工資才平才對(duì),我是不管它好,還是更正呢,如果更正的話,怎么平賬呢?
請(qǐng)問(wèn)24.9月 我看交接過(guò)來(lái)的會(huì)計(jì) 繳納稅費(fèi)分錄 借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個(gè)稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時(shí)候才扣回這筆個(gè)稅 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅171.26 貸銀行存款 (請(qǐng)問(wèn)我要在25.1月的對(duì)平這筆分錄咋弄,因?yàn)閷?shí)際個(gè)稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過(guò)繳納的時(shí)候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費(fèi)用是白條入賬的,在企業(yè)年報(bào)的時(shí)候要調(diào)整出來(lái),是填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表嗎,是填在哪里
個(gè)體戶開(kāi)一個(gè)點(diǎn)維修發(fā)票給運(yùn)輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費(fèi)、充值金額內(nèi)可享8折、算下來(lái)一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價(jià)高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那么收回委托加工物資時(shí)的消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
老師,做的納稅申報(bào)更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實(shí)正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報(bào)了,再點(diǎn)進(jìn)去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
問(wèn)題是那個(gè)人早就離職了,銀行存款轉(zhuǎn)哪里去?
交給公積金管理中心呀。
早就轉(zhuǎn)了呀
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬公積金 借應(yīng)付職工薪酬公積金 貸其他應(yīng)收款,匯算清繳,納稅調(diào)減
公積金沒(méi)有少交,借:應(yīng)付職工薪酬一公積金320,其他應(yīng)收款一公積金320,貸銀行存款 640 發(fā)工資時(shí)就變成了 貸:其他應(yīng)收款一公積金640了
那你們是多扣除了發(fā)給職工借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬、 借應(yīng)付職工薪酬,貸,銀行存款
幾年前也是掛其他應(yīng)付款一法人的,我也掛算了,反正就320,應(yīng)該不是大事
多扣除了,給人家少發(fā)了工資啊,他個(gè)人不找你們嗎?你不找的話,你就轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入不支付的,反正你得清理了這個(gè)余額不是什么大事,但是你得清理了吧。
那轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
你好 不支付的可以的
沒(méi)有少給,估計(jì)老板自己墊付了
那你賬務(wù)處理不對(duì),那你們發(fā)工資的時(shí)候你怎么做的?
老板以前發(fā)工資發(fā)現(xiàn)金的,不是我做的嘛
發(fā)的現(xiàn)金是你賬上的現(xiàn)金嗎?那你賬上的現(xiàn)金和出納那邊是不是一樣的? 有多種方法里面都可以核對(duì)
要說(shuō)的那么明白么,直接從老板口袋出去的
錢(qián)每次都是老板自己付的
直白說(shuō) 和我們不需要拐彎抹角 老板自己支付的,那你也應(yīng)該掛賬正確的 老板是老板,企業(yè)是企業(yè),分的需要清楚 每筆業(yè)務(wù)都需要嚴(yán)謹(jǐn),有原始憑證
唉,為什么老師不能解決問(wèn)題呢?要是直接找出納對(duì),就不會(huì)來(lái)這問(wèn)老師了,要是對(duì)方會(huì)來(lái)找工資,也不會(huì)輪到我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),你不覺(jué)得你說(shuō)的很奇怪么?
不就是老板墊出去的,所以我才說(shuō)掛其他應(yīng)收款在貸方啊
還有跟你會(huì)計(jì)重要性原則,這么小的金額完全可以計(jì)入當(dāng)年,為什么要搞的這么復(fù)雜呢?要追補(bǔ)往年,320塊,
因?yàn)槟阏f(shuō)的你貸方掛的是640,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款640做從工資里扣除啊,所以啊,我才說(shuō)發(fā)工資的時(shí)候是不是少給人人家發(fā)了,如果沒(méi)有少發(fā),那你是計(jì)提工資的時(shí)候計(jì)提多了嗎?怎么沒(méi)有解決問(wèn)題啊,讓你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入了。
你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面了,有解決了問(wèn)題嗎?沒(méi)有余額了不是嗎?余額是正確的,也沒(méi)有多交所得稅,因?yàn)槟愎べY多做了。