賬務(wù)處理 沖銷(xiāo) 9 月錯(cuò)誤分錄 借:應(yīng)交增值稅 - 個(gè)人所得稅 -171.35 貸:銀行存款 -171.35 做正確分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交個(gè)人所得稅 171.26 營(yíng)業(yè)外支出 - 滯納金 0.09 貸:銀行存款 171.35 沖銷(xiāo) 10 月錯(cuò)誤分錄 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬 - 原金額 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 -171.26 銀行存款 - 原金額 做正確分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 - 應(yīng)發(fā)工資 貸:其他應(yīng)收款 - 個(gè)稅 171.26 銀行存款 - 實(shí)發(fā)工資 個(gè)稅申報(bào) 收入填應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)再按規(guī)定扣除相關(guān)費(fèi)用和扣除項(xiàng)
請(qǐng)問(wèn)一下,老師,幫我看一下分錄對(duì)不對(duì) 計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)公司,有單獨(dú)計(jì)提個(gè)人所得稅,走的其他應(yīng)收款-代扣代繳個(gè)人所得稅,是不是沒(méi)有必要這樣
老師報(bào)個(gè)稅時(shí),員工工資高需要交個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅是員工自己承擔(dān), 計(jì)提時(shí)借: 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬6000 發(fā)放時(shí):借應(yīng)付職工薪酬6000 貸庫(kù)存現(xiàn)金5000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅1000 繳納個(gè)稅:借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)稅所得稅1000 貸 銀行存款1000 老師 我想問(wèn)的是實(shí)際發(fā)放工資的時(shí)候是給員工發(fā)5000元 自然人代扣代繳客戶(hù)端的工資薪金收入是填6000元 交工會(huì)經(jīng)費(fèi)2%的時(shí)候 是按6000元交 這樣理解對(duì)嗎?
老師好,發(fā)現(xiàn)以前年度計(jì)提工資分錄是借:銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 貸 應(yīng)付職工薪酬。1、請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅是不是不存在計(jì)提,發(fā)放工資的時(shí)候直接扣除個(gè)人應(yīng)該繳納的個(gè)稅部分?2、按照上筆計(jì)提分錄在發(fā)放工資的時(shí)候又貸了 其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅 這樣就導(dǎo)致其他應(yīng)付款-代扣代繳個(gè)人所得稅沖平了。可是下月繳納個(gè)稅的時(shí)候又借 其他應(yīng)付款-個(gè)人所得稅代扣代繳。以至于這個(gè)科目產(chǎn)生了借方余額,該怎么把這個(gè)余額處理掉呢?謝謝
請(qǐng)問(wèn)24.9月 我看交接過(guò)來(lái)的會(huì)計(jì) 繳納稅費(fèi)分錄 借:應(yīng)交增值稅-個(gè)人所得稅171.35(其中滯納金0.09,正常個(gè)稅171.26元) 貸銀行存款 然后再24.10月發(fā)放工資的時(shí)候才扣回這筆個(gè)稅 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)稅171.26 貸銀行存款 (請(qǐng)問(wèn)我要在25.1月的對(duì)平這筆分錄咋弄,因?yàn)閷?shí)際個(gè)稅是171.26元,但是產(chǎn)生滯納金0.09公司承擔(dān)了,只不過(guò)繳納的時(shí)候?qū)Ψ阶龅綉?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅里面,發(fā)放又從其他應(yīng)收款-個(gè)稅科目這樣子導(dǎo)致余額都存在) 還有個(gè)稅申報(bào),請(qǐng)問(wèn)收入這塊是不是填應(yīng)發(fā)數(shù)
老師,他個(gè)人工資6000,申報(bào)時(shí)也是按6000申報(bào)個(gè)稅交個(gè)稅30元,但是個(gè)稅我們公司給他承擔(dān)了,實(shí)發(fā)工資還是按6000給他發(fā)放,不扣他個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)發(fā)放工資時(shí)我要怎么做會(huì)計(jì)分錄?30元個(gè)稅計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)一下指導(dǎo)?我這邊是這樣做的,計(jì)提→借:管理費(fèi)用-工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬6000。發(fā)放→借:應(yīng)付職工薪酬中6000貸:銀行。產(chǎn)生的個(gè)稅30元→借:營(yíng)業(yè)外支出→其他30貸:銀行存款30。請(qǐng)問(wèn)我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?30元個(gè)稅不通過(guò)應(yīng)交個(gè)人所得稅這個(gè)科目核算,這樣做對(duì)嗎?
老師零申報(bào)不用做賬,對(duì)嗎
個(gè)體工商戶(hù),定期定額的,個(gè)稅要申報(bào)么
老師:我們公司2018年成立,注冊(cè)資本500萬(wàn),到現(xiàn)在還沒(méi)有實(shí)繳完成,按現(xiàn)在新規(guī)定到話,必須再什么時(shí)間內(nèi)完成注冊(cè)資本的實(shí)繳?
老師 能不能寫(xiě)一下 增值稅及附加稅 月末需要做的憑證 勾選了做的憑證
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模非盈利組織利潤(rùn)表本月數(shù)是填季度數(shù)據(jù)嗎?匯算清繳年報(bào)本月數(shù)是填1-12月數(shù)據(jù)嗎?
本月開(kāi)具技術(shù)服務(wù)費(fèi)(施工)29萬(wàn)。6個(gè)點(diǎn)稅額16415。施工過(guò)程用到的網(wǎng)線,材料取得的13個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票是否可以抵扣
老師,要求做兩套賬,要怎么操作?
客戶(hù)今年2月 按年付了服務(wù)費(fèi),金額共12000,現(xiàn)在四月份,但額度用完,無(wú)法開(kāi)票,等到五月份,可以這樣開(kāi)票嗎:開(kāi)一張一季度金額發(fā)票合計(jì)3000,然后再開(kāi)一張金額1000相當(dāng)于四月份的,再開(kāi)一張金額1000相當(dāng)于五月份的,后續(xù)7個(gè)月各開(kāi)1000,這樣可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)里的應(yīng)納稅額包含企業(yè)所得稅額嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,這些業(yè)務(wù)是做在一張憑證上嗎?
那如果在25.1月憑證調(diào)沒(méi)關(guān)系吧,就寫(xiě)分錄調(diào)整幾年幾月幾號(hào)憑證,不紅沖可以嗎? 借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.26 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金0.09 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.35 發(fā)放工資這塊也做分錄調(diào)整 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人所得稅171.26 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅171.26
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
分錄對(duì)的嗎?
事業(yè)單位,工資,社保,公積金,稅費(fèi)不計(jì)提直接繳納沒(méi)關(guān)系嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 2.要計(jì)提的