可以的,可以這么做的。
我們是小規模,客戶一年一共要了10000塊的貨,一直沒有開票,現在他想申請補貼,要補開發票,然后他想要在發票備注那里注明7月份多少金額,8月份多少金額,9月……可以這樣開嗎?之前賬務做了無票收入
2月收到一張 日期1月31日 的采購發票 , 金額 546 3195 .57元=4834686.34+ 進項稅額628509.23元, 若做在二月份的賬上 而 二月份公戶支出的金額 僅 2230032.7元 , 差的錢 得在 后續月份 支出 才對上著發票的金額, 546 3195 .57 -223 0032.7=323 3162.87元 相當于 發票在一月份先開來了, 而貨款在二月份 三月份, 四月份 再補齊 這樣可以嗎? 老師 能先開票, 后公戶去 貨款嗎?
2月收到一張 日期1月31日 的采購發票 , 金額 546 3195 .57元=4834686.34+ 進項稅額628509.23元, 若做在二月份的賬上 而 二月份公戶支出的金額 僅 2230032.7元 , 差的錢 得在 后續月份 支出 才對上著發票的金額, 546 3195 .57 -223 0032.7=323 3162.87元 相當于 發票在一月份先開來了, 而貨款在二月份 三月份, 四月份 再補齊 這樣可以嗎? 老師 能先開票, 后公戶去 貨款嗎?
老師我想咨詢一下,就是去年四月份銀行開戶,然后去年五月份發生報銷款且去年發票已經開具,去年累計發票金額4000元,今年三月份稅務才報道,然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發票做進去。 問題1:今年六月把去年的發票才做進去分錄可不可以直接借管理費用-開辦費貸其他應收款,可以嗎? 問題2:由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務費,他開的一些飲料類超市購物的發票,我就做到今年開辦費,這樣處理可以嗎?
客戶今年按年付了服務費,金額共12000,現在四月份,可以在四月這樣開票嗎:開一張一季度金額發票合計3000,然后再開一張四月份金額1000,后續8個月各開1000,這樣可以嗎
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些??? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅???咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。