你好;? ? ? 可以的 ; 可以的 ; 意思是 你們業務 和開票的? 以及支付的款項數據都會不同期發生; 所以你們 可以補的?
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規模,當時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業務3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進去,在稅務局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應收上掛著的,但是同時又發生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續費有250元錢,老板又私自把錢轉到自己卡里作為報銷費用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實際上是有發生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現在我想把這個應收賬款做平,讓老板又打了3000元進去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續費又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費用的呀?所以請教老師
1.12月1-31日每天,對公臨柜柜員為第一次來本行辦理開戶業務的對公客戶深圳智達科技有限公司開立二個對公存款“基本賬戶”,以現金存入注冊資本1,000,000元。另收手續費現金200元,增值稅銷項稅 現金12元已開票。 5.12月1-31日每天,深圳智達科技有限公司出納前來銀行購買支票,對公臨柜柜員將現金支票及轉帳支票各一本(各25張)出售給該公司。另從其基本戶轉賬收取工本費40元,增值稅銷項稅2.4元,已開票。 注意:①假定12月份每天發生的業務(1-9題)相同,為了簡單12月份31天的業務匯總到12月31日這一天 進行賬務處理,所以1-9題給出的金額記賬時請乘以31。②為了簡單,本套題不考慮12月20日的利息計提 及核算。問會計分錄 和T形賬戶怎么做 金融企業會計 謝謝老師
甲公司為增值稅一般納稅人,2019年5月份發生如下經濟業務: (1)5月2日,預收A公司定金10萬元,已送存銀行。 (2)5月5日,從B公司購入一批原材料20萬元,增值稅額2.6萬元,約定的現金折扣條件為2/10、1/20、N/30,假設現金折扣不考慮增值稅。 (3)5月10日向A公司發出貨物,開具增值稅專用發票上注明的價款為50萬元,增值稅額6.5萬元。余額已收回。 (4)5月11日支付給B公司購貨款。 (5)5月25日,從C公司購入工程物資一批用于自建廠房,收到的增值稅專用發票列明價款200萬元,增值稅稅額為26萬元,甲公司開具面值226萬元、為期3個月的不帶息銀行承兌匯票予以支付,因向銀行申請承兌匯票支付手續費2萬元。假定增值稅進項稅額在取得資產時進行一次抵扣。(6)5月28日,廠房建造領用工程物資180萬元。 (7)5月31日,甲公司此前開具的一張商業承兌匯票到期,甲公司無力支付票據款。 編制以上經濟業務的會計分錄
1.某工業企業存貨采購成本按總價法計算。3月份發生以下業務: (1)3月2日,購進生產用B材料一批,購貨發票中材料價稅合計金額為46 800元,其中:貨價40 000元,增值稅額6 800元。當即開出并承兌一張30天到期的商業承兌匯票,材料已全部驗收入庫。 (2)3月5日,從第二鋼廠購進生產用鋼材20噸,購貨發票中材料價稅合計金額為58 500元,其中:貨價50 000元,增值稅額8500元。付款條件為價款2/10,1/20,N/30,貨款尚未支付,材料已驗收入庫。另以現金支票300元付清提貨運雜費。 (3)3月8日,從外埠以托收承付結算方式購入A材料一批,收到銀行轉來結算憑證及發票運單。發票中A材料價稅合計金額為93 600元,其中:貨價80 000元,增值稅額13 600元。運費金額800元。審核無誤后予以承付。A材料尚未運到。 (4)3月12日,開出轉賬支票,支付3月5日所購第二鋼廠材料貨款。 (5)3月14日,從外埠購入的在途A材料已全部運達驗收入庫。 要求:根據以上經濟業務編制會計分錄。
1.A公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為16%。2018年6月,發生下列業務。 (1)1日,簽發現金支票500元,提取現金。(2)4日,收取包裝物出租的押金1275元,開具現金收據。 (3)6日,采購員趙海借支差率費1000元,以現金支付 (4)10日,趙海出差歸來報銷差旅費850元,并交回多余現金150元。 (5)12日,購入材料一批,貨款40000元,增值稅額6400元,開出轉賬支票46400元,材料已經驗收入庫。 (6)15日,1個月前收到光華公司的不帶息銀行承兌匯票一張,金額為12400元,已經到期,收到款項,存入銀行。 (7)18日,收到上海公司上月所欠貨款47000元的銀行轉賬支票一張。 (8)22日,填制銀行匯票申請書一份,金額20000元,銀行受理后,收到同等數額的銀行匯票。 (9)25日,銷售產品一批,價款80000元,增值稅額12800元,收到轉賬支票已辦理進賬手續。 (10)30日,購入辦公用品一批750元,用現金支付。要求:根據上述經濟業務編制相關會計分錄。
固定資產原值是含稅價還是不含稅價,收到普票發票金額是多少原值就是多少吧?
我們屬于設計行業,簽了框架合同,實際開發票的時候還需要跟發票對應嗎?
因為簽證原因我在美國不能參與實質性勞動類工作,所以我找了海外倉幫我進行收發貨,平常用獨立站在美國銷售。這樣的話也算在美國經營嘛
利潤表中信用減值損失,做了調增,后續所得稅匯算清繳這塊可以調減嗎?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢
以下是本公司銷售進貨數據、怎么做賬怎么寫憑證
請問國內公司對國外的捐贈是可以的嘛,需不需要提供什么證明,賬務方面怎么處理,可以稅前扣除嗎
請問老師期末銷項進項結轉至未交增值稅以后還有余額代表什么意思呢?
老師,我司一般納稅人,現在要開技術服務費發票,專票,征收率多少呢
老師,報年報的時候,利潤表這個表上年金額填的是23年財務軟件里的數據還是23年匯算調整的數字啊
謝謝老師老師 我公司是做 啤酒銷售的, 就采購啤酒來 有進項發票, 銷售出去, 客戶都不要發票, 那我每個月都剩下這么多 進項發票 怎么辦? 有這方面的會計賬務知識嗎?
?你好 ;? ? ? ?你可以抵扣的 ;? 學堂有稅負率的課程; 有空去看看? ?
可以抵扣什么? 老師
你好;? 可以抵扣進項稅的 ; 你 產生了收入? 把無票收入 報了。 產生的銷項稅可以抵扣進項稅的??