根據(jù)《印花稅法》,公司應當以認繳注冊資本為計稅基礎(chǔ)繳納印花稅。因此,如果公司認繳注冊資本為1000萬,即使實際上一分錢沒交,也應當以1000萬為計稅基礎(chǔ)繳納印花稅。在股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)的情況下,印花稅的計稅基礎(chǔ)是股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格。如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為0,則印花稅的計稅基礎(chǔ)也為0。
老師您好,公司賬上未分配利潤為正數(shù),現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán),實繳注冊資本為0,能以0元的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎?還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東,出讓方按未分配利潤占比繳納個稅,雙方再按出讓價格自行繳納印花稅?能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎?資金是否要實際到賬?
老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價格是0
老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價格是0
老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分錢沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價格是0。是不是以轉(zhuǎn)讓價格0為依據(jù)還是什么依據(jù)
老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分錢沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現(xiàn)在40的要轉(zhuǎn)讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎(chǔ),轉(zhuǎn)讓價格是0。是不是以轉(zhuǎn)讓價格0為依據(jù)還是什么依據(jù)
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報表也要調(diào)嗎,
老師,我這個是屬于小規(guī)模嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
請問老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中,銷售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的,因為帳套中沒有涉及銷售商品
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應付職工薪酬10萬是當時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師,你前面和后面半段的回復是不是有些矛盾啊
同學您好,增加資本的,以注冊資本交印花稅,轉(zhuǎn)讓的,以轉(zhuǎn)讓價交財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓印花稅,這是兩個項目,不是一個項目。
對,我是股權(quán)轉(zhuǎn)移,轉(zhuǎn)移價是0,印花稅類目是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),直接金額那里填0就可以了對嗎
同學您好,學員您好,是的,對的