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老師好,假如我公司認繳注冊資本1000萬,實際上一分沒交,有兩個股東,一個占比40,一個占比60,現在40的要轉讓給60的,繳納印花稅以什么為計稅基礎,轉讓價格是0

2024-01-25 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-25 11:28

你好,根據《財政部 稅務總局關于印花稅若干事項政策執行口徑的公告》(財政部 稅務總局公告2022年第22號)第三條的規定:“(四)納稅人轉讓股權的印花稅計稅依據,按照產權轉移書據所列的金額(不包括列明的認繳后尚未實際出資權益部分)確定。” 轉移金額為0,按照這個計算

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快賬用戶7047 追問 2024-01-25 11:30

那就是按照轉讓價格0計算嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-25 11:33

你好,是的,以后新股東實繳再交印花稅。有的個別地區會讓轉讓的份額交印花稅400萬會讓交1000元吧,稅務局沒有地方政策是按照0不交的。

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快賬用戶7047 追問 2024-01-25 11:36

那填寫申報表的時候產權轉移書據的計稅金額或件數怎么填寫呢,按照轉移價0填寫0可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-25 11:39

你好,可以填寫金額0

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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