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老師,您好,統計中要求計算研究開發費用加計扣除減免稅,這個怎么計算,比如:我今年的研發費用是60萬。

2024-01-24 13:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-24 13:28

那你就可以扣除120萬哦

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 13:31

公司就1個人,還是研發人員,計算公式是什么?要求填“報告期內企業按有關政策和稅法規定稅前加計扣除的研究開發活動費用所得稅,按當年稅務部門實際減免的稅額填報”這個是給的要求,屬于服務業

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齊紅老師 解答 2024-01-24 13:35

同學你好 你們不是100%加計扣除的嗎

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 13:38

服務業怎么會是100%扣除呢,還有我問的是加計扣除減免稅是多少

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齊紅老師 解答 2024-01-24 13:41

你們是什么服務業呢

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 13:43

經普辦的老師就告訴我,屬于服務業,這個有區別嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 13:45

生活性服務業納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的15%計提當期加計抵減額。 我以為你們自己研發支出的

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快賬用戶9582 追問 2024-01-24 14:43

您沒明白什么意思嗎?和15%沒有關系啊,我問的是,研發加計扣除減免稅額怎么算,您算的啥?我不是生產企業不能按照100%扣除,不是應該按照75%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-24 14:48

那你加計扣除的金額是60萬乘以(1%2B75%) 是加計扣除的金額

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那你就可以扣除120萬哦
2024-01-24
同學,你好 你是按照100%加計扣除的嗎?
2024-01-24
你好,減少應納稅所得額是3154千元
2024-01-22
同學你好,是的,加計100%是指你的研發費用支出本來是按照99萬多扣除,現在按照99*2扣除,減輕稅負
2024-01-25
同學您好! 在填寫統計年報時,對于研發費用相關的項目,需要依據企業所得稅法及其實施條例、研發費用加計扣除政策等規定進行計算。具體而言,申報加計扣除減免稅的研究開發支出應填寫181萬;加計扣除減免稅金額需根據稅法規定的加計扣除比例計算;高新技術企業減免稅金額則根據企業實際享受的高新技術企業所得稅優惠計算。
2024-03-05
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