那你就可以扣除120萬哦
老師好,想咨詢下研究開發費用加計扣除減免稅額 跟研發加計扣除所得稅減免稅額是一個意思嗎
老師現在研發費用加計扣除比例是怎么計算的?比如140萬研發費用。
老師,您好,統計中要求計算研究開發費用加計扣除減免稅,這個怎么計算,比如:我今年的研發費用是60萬。
老師,您好,請問研發加計扣除減免稅額怎么算,不是生產企業,比如我的研發費用是60萬,那我的加計扣除減免稅額怎么計算?
這個研發費用加計扣除減免稅是按照研發費用的100%來加計扣除吧?比如我這個上面填寫研究開發費用合計是994141.64那我的研發費用加計扣除減免稅也是這個數嗎?希望老師認真回答,畢竟這是實務與工作相關的
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司就1個人,還是研發人員,計算公式是什么?要求填“報告期內企業按有關政策和稅法規定稅前加計扣除的研究開發活動費用所得稅,按當年稅務部門實際減免的稅額填報”這個是給的要求,屬于服務業
同學你好 你們不是100%加計扣除的嗎
服務業怎么會是100%扣除呢,還有我問的是加計扣除減免稅是多少
你們是什么服務業呢
經普辦的老師就告訴我,屬于服務業,這個有區別嗎?
生活性服務業納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的15%計提當期加計抵減額。 我以為你們自己研發支出的
您沒明白什么意思嗎?和15%沒有關系啊,我問的是,研發加計扣除減免稅額怎么算,您算的啥?我不是生產企業不能按照100%扣除,不是應該按照75%嗎?
那你加計扣除的金額是60萬乘以(1%2B75%) 是加計扣除的金額