以小規(guī)模納稅人身份申報納稅過的后面取得專用發(fā)票就不能以小規(guī)模納稅人身份申報納稅過的后面取得專用發(fā)票就不能抵扣了。
小規(guī)模納稅人期間收到的專票,改為一般納稅人后可以用來抵扣進項嗎?
請教老師小規(guī)模納稅人期間收到的專票,后因業(yè)務(wù)量擴大,轉(zhuǎn)為一般納稅人,請問之前小規(guī)模時收的專票還可以抵扣嗎?
之前是小規(guī)模納稅人,后來轉(zhuǎn)一般納稅人,然后抵扣了之前小規(guī)模時期的專票,現(xiàn)在要沖紅抵扣,怎樣做賬
#提問#老師,公司之前是小規(guī)模,供應(yīng)商開了專票,后面升成了一般納稅人了,小規(guī)模期間開的專票能抵扣嗎?
在升為一般納稅人之前(小規(guī)模期間)收到費用專票,現(xiàn)在還能抵扣嗎
老師,我是29期學員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關(guān)聯(lián)是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務(wù)費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協(xié)議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權(quán),賬務(wù)怎么處理??
用了以前年度損益調(diào)整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關(guān)系對不上的,需要調(diào)利潤表嗎。還是不用調(diào),對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業(yè)一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發(fā)票了,有些沒有開發(fā)票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
是在小規(guī)模納稅人期間收到的專票,然后變成了一般納稅人。現(xiàn)在是一般納稅人。那在小規(guī)模期間收到的票就不可以抵扣了。是這樣嗎
你好 原來有收入報過稅就不能抵扣了
沒報過的
你好,那這種情況是可以抵扣的。