清理殘值 借:固定資產清理10000 ?? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
請問老師,我們公司報廢了一批固定資產,先轉到了固定資產清理科目,但是這批資產今年處置不了,那么固定資產清理科目余額年末的時候怎么處理?是轉入營業外支出嗎?分錄該怎么寫?
老師,請問一下,我們有固定資產買成20萬,凈值是90159.66,凈殘值是1282.5元,機器后面寫著使用年限是5年,現在按規定處置報廢,賣廢鐵賣了200塊錢,請問怎么做賬,
一般納稅人購入車輛時抵扣了進項稅額,現在低價處置固定資產,并繳納 銷項稅額怎么做分錄?固定資產原值70w,累計折舊17w,賣了39w,銷項稅額44867.26,麻煩老師幫忙寫下處置這個固定資產的分錄呢
問下老師,我們是一般納稅人,固定資產清理殘值10000。但是賣廢品處置的只賣了4000塊這個分錄怎么寫呢
您好,有個問題:公司賣車,以前2018年買的車,但是以前固定資產臺賬中沒有這臺車,那么我沒法做固定資產清理是吧?賣車的二手車銷售統一發票是賣了20000塊錢,我直接寫分錄: 借:庫存現金 20000 貸:營業外收入-處置固定資產利得 20000 這樣嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
清理殘值 借:固定資產清理10000 累計折舊 貸:固定資產 變賣開票 借:銀行存款4000 貸:固定資產清理 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。小規模今年是1% 結轉清理余額 借:營業外支出 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
老師問下這個分錄怎么沒有涉及出售固定資產的收入科目呢
收入體現在:固定資產清理
那利潤表里沒有這個科目呀
固定資產清理是資產負債表里的呀
最終是體現在營業外收入/支出科目
不對呀,那這4000的收入怎么提現呀
會計做賬,是按會計制度做,不需要體現那個,增值稅申報體現4000
我得提現4000的收入
做賬是按會計制度要求做,不是想怎么做就怎么做哈
固定資產清理是資產類科目,我賣殘品有收入不是得計入損益類科目嗎
按會計準則規定,是最終的處置的余額轉入營業外收/支,不是銷售殘品的收入直接做營業外收入
那我最后怎么申報收入呢,難道只有增值稅沒有所得稅么
所得稅是體現在營業外收支,稅局也懂這個的呀