你好;? ?你分錄做?? 一、將要處置的固定資產轉入清理分錄內 借:固定資產清理? 累計折舊? 貸:固定資產 二、發生清理費用時: 借:固定資產清理 貸:銀行存款、等 三、處置的收入 借:銀行存款等相關科目 貸:固定資產清理;應交稅費-應交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借:固定資產清理 貸:資產處置損益?? 2、如果是凈損失 借:資產處置損益?? 貸:固定資產清理 ?
老師問下:賣了一臺設備開了一張普票2萬給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產原值是159292.04,已計提折舊40353.98,借:固定資產清理118938.06 累計折舊40353.98 貸:固定資產159292.04 借:其他應收款-法人 20000 貸:應交稅費-應交銷項稅2300.88 固定資產清理 17699.12 借:資產處置損益 101238.94 貸:固定資產清楚 101238.94 幫我看下分錄對嗎?數字對嗎?
購入固定資產重復記賬了,現在已經計提了兩個月。怎么處理做分錄?一般納稅人,做賬入了兩次進項稅。已做在固定資產模塊,用資產變動科目變動折舊額怎么做具體分錄?
一般納稅人購入車輛時抵扣了進項稅額,現在低價處置固定資產,并繳納 銷項稅額怎么做分錄?固定資產原值70w,累計折舊17w,賣了39w,銷項稅額44867.26,麻煩老師幫忙寫下處置這個固定資產的分錄呢
老師,一般納稅人,2020年購入一臺車沒有入賬,現在要賣了,具體賬務分錄怎么做呢,是補錄入固定資產補提折舊嗎,是專票有進項稅,這個稅沒有抵扣,最后處置是按3%算銷項稅嗎
老師,一般納稅人,2020年購入一臺車沒有入賬,現在要賣了,具體賬務分錄怎么做呢,是補錄入固定資產補提折舊嗎,是專票有進項稅,這個稅沒有抵扣,最后處置是按3%算銷項稅嗎
小型企業和小型微利企業是一回事嗎
做賬是按不含稅金額做,申報印花稅是按含稅金額繳納,所得稅匯算要不要調減
請問老師,我這里要做所得稅匯算清繳,但是2024年度,我沒有計提2024年11月 12月份工資,也沒有發放,也沒有計提2024年度11份,12月份社保費,但是在2025年一月繳納了2024年11 12社保 4月繳納了2023年度7-12分公積金,我該怎么做納稅調整
你好我們東西運到港口了公司到港口的運輸發票有幾個注意的事項,車牌號,公司到目的地這些要寫嗎
老師您好!低值五五攤銷,領用是銷售部門,后來銷售部門不用了就轉到員工宿管室了,領用時攤銷走的銷售費用,現在報廢要在攤銷另一半,那現在在宿管室報廢攤銷的這另一半是走銷售費用,還是走管理費用?
老師,公司繳納的社保基數,1月和2月的不一致,我在填報工商年報信息的時候我該怎么填寫呢
老師勞務費的個稅是多少
老師,你好!稅收滯納金申報后有繳費截止期限嗎?超過期限會不會被處罰呢?
如果實收資本沒有實繳可以用盈余公積轉嗎
老師好,我們申購了1批銅材料,還沒有付款,現在用完了,有一些廢品退回廠家,我們付款的金額扣除這些廢品,然后廠家開票給我們的金額是按我們付款的金額開票的,但是稅局那邊要求這些退回去廠家的廢品需要我們確認收入交稅,我們這個應該怎樣處理比較好?
麻煩老師根據上面的數據寫一下分錄呢
借:固定資產清理 53 累計折舊 17 貸:固定資產70 二、處置的收入 借:銀行存款等相關科目39 貸:固定資產清理345132.74;應交稅費-應交增值稅-銷項稅44867.26、 結轉固定資產清理的余額 ; 借資產處置損益貸? ?固定資產清理?