你好,這邊你可以看下裝修公司的會計實操課程的呢,可以參考下建筑行業 成本費用通過工程施工科目核算。在施工過程中發生的各項費用,應按成本核算對象和成本項目進行歸集。成本項目一般應包括: (1)人工費; (2)材料費; (3)機械使用費; (4)其他直接費; (5)間接費用(指企業各施工單位,如工程處、施工隊、工區等為組織和管理施工生產活動所發生的支出)。 其中,屬于人工費、材料費、機械使用費、其他直接費等直接成本費用,直接計入有關工程成本,間接費用可先在本科目設置“間接費用”明細科目進行核算,月份終了,再按一定分配標準,分配計入有關的工程成本。月末余額為未完工程的實際成本。 工程施工過程所發生的直接成本費用通過“工程施工——合同成本”科目核算。該科目根據施工項目確定成本核算對象,進行輔助核算,按照成本項目進行明細核算。 一般以獨立的工程合同所確定的項目為成本核算對象;在同一施工現場、同一項目部管理、工程開、竣工時間相差不大的條件下,也可將兩個或多個工程項目合并確定為成本核算對象。成本項目主要包括:人工費、材料費、機械使用費、其他直接費、間接費用、分包工程費用。 工程施工過程中所發生的間接費用通過“施工間接費用”科目核算。如有多個項目,應在項目間進行分配。
老師,我們是建安項目,如果一家材料公司給我提供欄桿的制作安裝,包工包料,他們開票的時候開的是建筑服務*護欄制作安裝,我們總公司會計說不能開成制作,就開成安裝,因為制作要認定成13的稅率,如果沒有辦法劃分制作安裝是要從高計稅的,但對方供應商單位不同意,他們說當時也是咨詢了稅務局這樣開是可以的只要他們做賬的時候是把制作和安裝劃分開的就行,而且如果只開安裝就只是體現出了人工這塊,就體現不出他們材料這塊,我現在很蒙,公司這邊說必須開成安裝,但供應商這邊說不行
老師,我老板前段時間剛剛注冊了兩個公司,一個一般納稅人,另一個小規模納稅人。我們是裝飾家裝行業。一年營業額大概是800-1000萬。老板代理了一個木作定制品牌,可以做衣柜酒柜櫥柜的。這個可以取得進項發票。其他的可以大部分會是普票。木作定制收入大概600-700萬,剩下是一些家裝配套和服務收入。老師,這注冊的兩個公司。我做稅務籌劃,就按照她實際的收入把這1000萬分到兩個公司嗎?只要小規模不超過500?老師前兩年兩個公司利潤大概控制在什么范圍最好?
老師,我們是裝飾公司,主營業務是木作,木制家居酒柜等。其他業務就是如果客戶給我們做全案,就裝修房子什么都可以。我想問,我們給客戶做木作裝修用的產品可以入庫存商品,然后結轉成本。那些那個材料做硬裝。我們是包給一個另一個公司。他們直接給我們開發票是開什么?開給我們的發票我怎么做會計分錄。
老師,我們是裝飾公司,主營業務是木作,木制家具,酒柜等。其他業務就是如果客戶給我們做全案,就裝修房子什么都可以。我想問,我們給客戶做木作裝修用的產品可以入庫存商品,結轉成本。別的公司給我們客戶做硬裝開的工程服務發票。我怎么做會計分錄。
老師,我們是家裝公司,主營做定制家具衣柜。偶爾接到全案家裝,硬裝軟裝就都做。不過硬裝我們是包給一個人。他可以給我們開工程服務的發票,這個成本。我怎么結轉?合作商開具發票時,借工程施工 貸應付賬款。月底結轉,借其他業務成本 貸工程施工 。付硬裝款,借應付賬款 貸銀存 可以這樣嗎?
我想問一下,你就是我們建筑公司注冊地可不可以再注冊一個勞務公司?如果稅局知道的話,這兩個合作的公司。是一個一個注冊地,然后可能也是為這個公司這樣發工資的,這個太明顯了,稅局知道了肯定是會被查的,對吧?
老師你好,我公司名下有一輛舊面包車,是我公司成立初期老板過戶到公司名下的,當時我公司并未入賬,現在老板把車賣給了二手車公司,我公司系統上查詢到一張“二手車銷售統一發票”,價款8000,但我公司并未收款,現在我公司需要報稅嗎?如果報稅該怎么報?怎么做賬?
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
老師,我目前想開發票,然后這個發票有折扣率90%的,但開完之后總價稅金額總差了0.28元這是明細類發票有500多條,正常嗎,第二次問題這折扣率咋算呢,我能有電子版的結算金額,需要折扣后的金額和電子版的結算金額每一項都對的上
轉賬給個體工商戶,是轉到個體工商戶的基本賬戶,還是單位結算卡上
老師好!幫我看下這個表格的第十行!那個本年折舊5201.22是怎么得的,我計算得的是5201.28的哦,433.44*12個月得5201.28哦,如果這種數據錯誤對納稅影響大的嗎
老師,家里當時開飯店注冊的是餐飲管理有限公司,類型是自然人獨資,成立日期是2018年3月,下邊的日期是20年當時換了一次公司名字,注冊資本是150萬,現在政策要5年實繳,是不是5年流水有150萬就可以?還是要在賬戶上存150萬?沒有的話是不是現在要做減資處理?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。就是公司的存貨有一部分是全部轉私戶收款。我應該做應收賬款,后期讓他們轉回來嗎?存貨數據要和實際完全一樣嗎?很焦慮不安。我是包裝經驗進去的,4月份賬本接回來我做還有報稅。我具體接回來應該做那些事情。請老師幫幫我,給我說一下步驟。
老師麻煩咨詢一下,生產用的叉車應計提折舊年限和殘值率是多少呢
老師我想幫我朋友問下,他剛入職一個勞務派遣公司,比如現在4月份申報3月份的工資,可是3月份的工資要到4月底發,這個要怎么辦?
我看到實操課沒有裝修公司的?老師有連接嗎
意思,裝修公司的成本合適,都是用工程施工這個科目是嗎
裝修設計企業真賬精講 (acc5.com)你看下這個課程的呢