你好,你給對方開勞務*家具加工費的
公司委托給別人生產產品,我們提供板子,對方提供一部分零件和加工,現在需要發票給我們,但是他們開不了加工費的發票,只能開材料費,現在我是想讓他們材料費和加工費分開開,加工費這部分能讓他們開技術服務費的發票嗎
老師,我想知道下,我們公司委托一家生產加工企業,幫我們生產酒,我們提供原材料,我們付人家加工費,到時候對方給我們的開票明細是什么?是酒還是加工費還是其他的什么?
請問我們是食品加工企業、部分材料是我們公司出、然后委托一家公司給我們代加工、請問對方如何給我們開票、選什么明目?
我們有提供材料給對方加工,對方開加工費發票我們,這個我們要申報印花稅嗎?還有就是也有其他廠家提供材料我們,我們開加工費人家,這個印花稅我們要申報嗎?
我公司是加工的企業一般納稅人,材料都是委托加工方提供的,我們就出人工費,材料是不用提供的,那我們進項就缺了,進項的話我們應該還能開什么?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
那是開13個點嗎
是的,對的,一般納稅人13%。
開家具加工費發票還用看營業執照上經營范圍嗎?都能開是吧
只要是加工行業就可以開
怎么看是不是加工行業?
就是制造業吧
對的,是的,就是制造行業的。
好的老師、那開了票怎么做賬呢
借生產成本 貸應付職工薪酬、 制造費用 借銀行存款 貸主營業務收入, 應交稅費 借主營業務成本 貸生產成本