你好,印花稅不需要計提。實際繳納的時候計入? 稅金及附加? ?科目核算就是了
請問老師去年12月忘記計提印花稅,現在怎么樣做分錄補上
老師,2020年的印花稅已經繳納,但是12月做賬時忘記計提了現在怎么辦
老師印花稅12月繳納了忘了計提,跨年等一月計提可以嗎?
老師,去年11月份忘了計提印花稅,印花稅已經在12月初繳納,請問這個跨年怎么補提?
老師,24年年底印花稅九千多,25年一月已經繳納,但24年十二月份忘了計提,這個需要補計提否?
完全在境外的費用,需要繳納增值稅嗎,要備案嗎?
老師,這樣的我們要轉私人貨款,但是開票給我們的是公司,怎么轉呢
機動車發票是電子的還是紙質的?
老師您好,工商年檢,網站和股權變更都沒有怎么申報
當天來回有沒有差旅補貼?
老師,公司注冊資本實繳了,現在想注銷公司,錢在銀行存款科目,怎樣可以從銀行存款科目提款出來?
哪里能看到山東青島社保模板?
老師這個例題中不管取得500是專票還是普通票,是一樣的做賬是吧都不抵扣老師,比如差額征稅全額開票價稅合計1000(扣除部分是500)然后不含稅就是1000/(1+0.05)=952.38稅額就是952.38*0.05=47.62然后做賬的時候就按47.62確認銷項稅額然后申報的時候就按(1000-500)/1.05*0.05=23.81申報那前面確認的稅額47.62和實際申報的23.81之間的差額怎么做賬把這個差額做到營業外收入,就是借銷項稅額47.62-23.81,貸營業外收入嗎這樣的話又要交所得稅嗎
老師好,電子稅務局有歷史遺留2017票未抵扣,財務軟件賬是平的,稅務局這兩月發短信說有申請退稅額,怎么處理呢老師
老師充值給別的公司食堂吃飯,他們沒有發票給我們可以嗎?
那我每次計提是做錯了嗎?
你好,是的,印花稅是不需要計提的
每次都是借稅金及附加,貸應交稅費印花稅,然后借應交稅費印花,貸銀行存款,我是第一步沒有做分錄
你好,印花稅不需要通過 應交稅費核算,這樣是錯誤的
就是沒有做第一步分錄,那個應交稅費平不了賬。現在跨年了怎么做呢?
你好,把你之前做的繳納分錄紅沖,然后做這個分錄 借:以前年度損益調整—稅金及附加,貸:銀行存款