你好,你還能反結賬修改12月份的嘛,然后申報給稅務局的也去修改,不能的話你就做到一月份借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款等。
我1月份要發(fā)年終獎,1月份申報的是19年12月所屬期。19年已經申報過一次了?,F在怎么報?
老師好,有一個費用,發(fā)票來了,付款的話,2023年1月份,12月份,記賬記到應付里, 釘釘提付款的日期是12月份還是1月份呢? 謝謝
2022年的年中獎在2023年1月16日發(fā)放了,但是我在2022年12月份忘記計提了,但是在2023年1月份申報2022年12月份工資時又申報了這個年中獎,現在怎么處理
2022年12月重復開了一張100萬的出口發(fā)票,忘記沖紅了,在2023年1月份沖了,導致上面12月多了100萬利潤,2022年年報要交很多企業(yè)所得稅,請問賬務可以怎么處理呢?
我們公司買了固定資產,是2023年12月份投入使用,2023年12月開的專票。但是2024年1月份才拿到發(fā)票。2023年賬已經結賬了。這個我2024年1月做固定資產入賬,然后因為固定資產是投入使用的次月折舊,稅務和賬務都是按照2024年1月開始計提折舊嗎?還是有其他辦法
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
發(fā)票日期是2024年的也可以記到23年12月份嗎?
你好,業(yè)務時間發(fā)生在2023年的,可以的。