買 來是直接銷售的嗎? 增值稅2%左右的
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發票,這個進項發票沒有規定說1%稅點的進項發票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
我公司是小規模商貿企業。老板進貨找他朋友公司倒手從另一個供貨商那進的貨,再銷售給客戶。給客戶都是按時開發票才能收貨款。但是現在問朋友要進貨的發票,朋友說他們公司進項不足開不出來,說之前是給我們老板倒手沒說開票的事兒,讓我們問上游供貨商給朋友公司先開票,朋友再給我們開票。供貨商是一般納稅人,問我們要13個點的稅,我們現在缺100萬的票,請問如何解決。另外,朋友公司說稅務嚴查私轉公,他們賬上收多少錢就開多少錢的票,我們現在已經通過他把錢轉給另一供貨商了,怎樣取得發票呢,謝謝
老師您好(這個問題問過一個老師,我還是不太理解),公司是小規模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司都是獨立核算增值稅,所得稅是匯算清繳 情況是分公司因沒有銀行賬戶,進行進貨的時候就不能有發票,(想解決進貨庫存的發票問題) 我們現在都是總公司進貨開發票,像這種情況應該怎么樣處理?我們總分公司在一個市,距離相隔2公里,可以在總公司調庫存給分公司嗎(如果可以調撥庫存賬務怎么處理)?老師說視為銷售,他是在一個市,不是跨市,如果是視為銷售,開銷售發票必須得加價處理嗎?加多少幅度為合理? 怎么樣能沒有稅控風險,最為合適處理這筆業務 兩個公司都是真實公司,而且都里真實業務
請問老師,我們公司屬于制造業,一般納稅人,每個月進項發票都不夠用,例如這月銷售未稅開到130萬元,利潤率10%,那么成本是120萬:成本中的材料占60萬,人工占40萬,電費4萬,制造費用8萬,但是能開進來的進項發票只有材料和電費,人工和制造費用中的折舊不能取得發票,我們稅負率是3.5,這樣距離稅負率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負率,應該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務籌劃呢?
咨詢一下老師,我們是一般納稅人,批發業,進銷項非常正規且能夠取得發票,但中間利潤太大,實際沒有這么大,因為有一部分回扣無法取得正規發票,因此買了一部分票,控制企業所得稅不多交,現在業務擴大了銷售額增加了好多,想測算一下算上買票之類的上稅,或是直接上企業所得稅那種方式企業能有利潤?做這個業務的話有沒有利潤,能不能做?如何測算啊
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
是的,我們買來直接銷售,平時就賺一些差價,不加工不生產 去年我們銷售收入比較低,三四季度沒有銷售,增值稅和所得稅稅負都沒達到0.1%
那你太低了,批發最起碼增值稅稅負還在1.2%-1.5%。如果是批發和零售一塊的話,增值稅稅負2%,所得稅稅負0.8%-1%。
我們就是屬于零售批發。去年銷售11,000噸不含稅的收入是800萬,所交增值稅是34,000元所得稅交了9700元(領導不愿意多交稅) 就是平時應該怎么樣控制才能完成稅負讓經理得開多少銷售或者進項,我不會算,應該怎么算呢
不含稅的銷售額乘以2%,這個就是增值稅需要繳納的稅款。
銷項稅額減進項稅額就等于上面的金額。
老師舉個例子,假如我們購進了含稅100萬的原煤,我開多少錢的銷售才能完成稅負呢
對方給你開13% 不含稅收入*13%-100/1.13*13%)/不含稅收入=2% 求不含稅收入
謝謝老師那所得稅的呢
企業所得稅你的利潤總額乘以稅率=不含稅收入*1%