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應(yīng)交稅費進項稅和銷項稅的余額是一樣的,一正一負,剛好抵消,這兩個科目是不是不應(yīng)該有余額,我是不是哪里錯了,增值稅都轉(zhuǎn)出來交了

2024-01-15 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-15 11:22

這個是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的

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快賬用戶7088 追問 2024-01-15 11:23

那前面幾個月都錯了,稅款是對的,我這個月結(jié)轉(zhuǎn)影響嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-15 11:26

不影響的 正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以

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這個是分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
2024-01-15
正常情況下科目余額情況 在沒有留抵稅額,且增值稅核算規(guī)范的情況下,“應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅” 下的 “進項稅額”“銷項稅額”“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 等專欄,在年末應(yīng)進行結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后這些專欄一般無余額。“進項稅額” 專欄記錄企業(yè)購入貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的增值稅額;“銷項稅額” 專欄記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額;“轉(zhuǎn)出未交增值稅” 專欄用于核算企業(yè)月終轉(zhuǎn)出應(yīng)繳未繳的增值稅。年末時,應(yīng)將這些專欄的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”,再將 “應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 的余額轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅” ,從而使這些專欄年末無余額。 當(dāng)前情況的處理方式 由于之前會計處理后這些科目有余額,且滿足 “銷項 - 進項 = 轉(zhuǎn)出未交增值稅” ,說明前期增值稅的計算本身是正確的,只是未做年末結(jié)轉(zhuǎn)處理。你可以在年末進行如下賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費 —— 未交增值稅
2025-02-24
你好,都可以的,這個你自己選擇。
2022-09-13
這個是需要看你的增值稅主表,就是說增值稅主表的留抵稅額是不是與賬上的留抵稅額一致。不一致需要找具體的原因,再進行賬務(wù)處理
2021-01-17
可以這么做的,這樣的話就沒有余額了。
2024-07-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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