你好同學 借應收賬款 貸主營業務收入 房屋過給我們后 借固定資產 貸應收賬款
就是我們公司的一個客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數目為180萬元,現在問題來了,稅務局肯定要看這180萬元的稅票,這個對方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個賬進我們公司公戶的時候,是以借款的形式進的賬,那么現在公房上始終有180萬的賬,沒有發票,那么,老師這個賬怎么才能解決問題呢,因為我們公司是銷售種子的,是免稅的。
老師,有這樣個問題,我們是建筑業,營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
請問一下老師,我們老板要入股房地產公司,因為拿不到甲方的工程款了,所以想把這部分的工程款直接做成入股資金。因為怕這個甲方不給我們,然后后面破產這部分錢拿不到。那么我要是作為我們老板的財務負責人的話去甲方公司。我需要做哪些事情呢?現在一臉懵。是看她們的財務報表和賬套嗎?還有我們老板可能有5000萬的工程款。這個股權份額是按怎么確定百分比呢?按所有股東的實收資本來確定嗎?
老師啊,我們做的工程勞務分包,由于前期這個工程前期是由另一個公司和甲方簽的合同,19年改成我們和甲方簽合同,但20年收到了前期的工資和工程款,我做的貸 其他應收 之前的勞務,這筆賬怎么做?以前沒有會計只有表格登記,錢在私戶,我接收按前期余額接的話這個余額我做的其他應收貸方 -之前的勞務,我是做項目的賬,前期的另一個勞務和甲方簽的項目回來的錢該怎么做?這個錢算收入嗎?那個勞務和甲方有開票回款甲方錢沒結清,這個錢怎么掛?我們做的工程一整個是分工程部位簽的合同。我現在想法是掛帳一個金額倒擠出項目的應收余額 ,但掛帳的話 借 其他應收 之前的勞務公司 貸收入嗎。望老師出個主意
我們是查賬征收的個體勞務服務社,2024年一月份收到甲方撥款20萬元為23年勞務費,給甲方提供的工資表,這筆錢轉到法人卡,但是這個錢取出來又轉入甲方指定的個人賬戶去買房,(實際是拿房抵賬,但是又走了人工費:)請問老師怎么做賬
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
老師,好。成立上市公司,都要具備那些條件,或者前期都要做那些準備
老師公司推出充5000抵10000的活動,怎么做賬啊,客人購買使用
老師,其他債權投資,攤余成本是賬面余額減去減值嗎?
老師,最近在找工作,有2個工作。您會選哪個。上下班工作時間一樣。a 線上烘焙類連鎖店總部,向上發展中,21年起步,工資可以,單休,人際關系簡單,工作內容主要負責采購流水記賬,辦公環境一般。離家7公里。 b 新開業的商業街,籌建中,酒店 服裝 還有一家,3 4個老板為了節約成本,共同找一個的會計,離家3公里,雙休,工資可以。都有保險。
三年以上收不回的應收賬款做了營業外支出,匯算時填報了a105090、未做調增處理,是不是正常這樣填報就可以了,相關資料留存備查就行對嗎?需要符合什么條件才可以稅前扣除已經跟老板說的很清楚,后續有什么問題,老板說自行承擔,可以嗎?不然我得丟工作!
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種要獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?這個員工沒有買社保,也沒有專項附加扣除。
老師,這個房子就不會過戶到我們名下,怎么弄
如果過不到我們名下,借其他應收款-法人? ?貸應收賬款,? 三方協議。
老師,您這個三方協議是需要有協議還是怎么樣呢,其實這個個體就是幫老板開發票的,房子是過到老板個人名下 這樣的話這個賬就是一直掛在這,如果稅局查賬。或者銷戶時會有影響嗎
稅局查賬,如果公司個稅正常繳納后,老板可以作為分紅把錢拿走
老師那我的個體戶去稅局報的稅。交的我不知道是啥稅。這個收入就正常可以自己拿走唄 那還需要做賬嗎
您好,對于個體戶,當年會計利潤減去個人所得稅后,個體戶就可以分配