您好,這個的話,只能周一,去現場申報的這個的
印花稅營業賬簿怎么申報,按次,按期申報了的是不是都得再報一遍營業賬簿,金額哪,申報流程可以簡單說一下嗎,只報過按期和按次
老師,我上季度不小心核了印花稅季度申報;營業帳簿、運輸、購銷合同。上季度還能申報。但是現在申報第四季度時,顯示“營業帳簿只能按次或年申報。 我把營業帳簿單獨按次申報了 但是申報清冊那個營業帳簿印花稅還是顯示未申報 而點進去想申報其他已核定季度印花稅,營業帳簿還是存在,根本沒辦法提交,這個怎么處理呢?
老師,印花稅沒有核定,按次申報的,可不可以不核定。如果核定了營業賬簿后,按年申報,申報的應納稅所得額是整年按次申報額的總數嗎
老師你好,我報的營業賬本印花稅當時是不能按期申報,我就按次申報了,但是今天又收到稅務局短信要求按期申報,我現在重新進入沒有辦法修改申報信息了,怎么解決呢
營業賬本印花稅申報,發現稅務局核定成按次申報了…應該是按期申報…所以申報不過去,這可怎么辦啊?周一就是最后一天了
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
如果我隨便選一個呢,反正也是零申報
那樣的話是最好別,害怕出問題