您好 可以吧您營業(yè)外支出明細(xì)賬截圖一下么
我想咨詢下 現(xiàn)在事業(yè)單位的每個(gè)月的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)都要結(jié)轉(zhuǎn)至本年盈余 但是系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 有些月份分錄的沖費(fèi)用錄入在了貸方 沖收入錄入在了借方 導(dǎo)致科目余額表與最后利潤表不匹配 這種情況我現(xiàn)在怎么處理 是調(diào)賬嗎
把一年的銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)轉(zhuǎn)到制造費(fèi)用里面去,要怎么轉(zhuǎn)?每個(gè)月已經(jīng)轉(zhuǎn)損益了,先要沖減損益,再把一年的銷售費(fèi)用沖紅改成制造費(fèi)用嗎?現(xiàn)在我這么做了以后利潤表銷售費(fèi)用對(duì)不上。多出來我沖紅損益的金額,不知道要怎么調(diào),制造費(fèi)用也轉(zhuǎn)入成本了
資料:某企業(yè)2019年12月31日有關(guān)損益類賬戶余額資料如下:主營業(yè)務(wù)收入:貸方余額720000元其他業(yè)務(wù)收入:貸方余額60000元營業(yè)外收入:貸方余額18000元主營業(yè)務(wù)成本:借方520000元其他業(yè)務(wù)成本:借方45000元稅金及附加:借方余額36000元營業(yè)外支出:借方余額7000元財(cái)務(wù)費(fèi)用:借方余額12000元管理費(fèi)用:借方余額50000元銷售費(fèi)用:借方余額14000元要求:作出下列各項(xiàng)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。1、將損益類賬戶的年末余額結(jié)轉(zhuǎn)“本年利潤”賬戶,結(jié)平損益類各賬戶;2、按稅法規(guī)定計(jì)算企業(yè)應(yīng)交所得稅,稅率15%,假設(shè)不存在納稅調(diào)整事項(xiàng);3、結(jié)轉(zhuǎn)本年度應(yīng)交的企業(yè)所得稅;4、結(jié)轉(zhuǎn)本年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤;5、根據(jù)企業(yè)職工大會(huì)決議,按凈利潤10.00%提取法定盈余公積;按5%提取任意盈余公積;6、提取盈余公積后決定向投資者分配現(xiàn)金股利5.00萬元;7、結(jié)轉(zhuǎn)已經(jīng)分配的利潤,計(jì)算確定未分配利潤。數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,怎么做這幾項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄
9月結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)發(fā)現(xiàn)本來借方營業(yè)外支出是15180,系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成30480,也不知道怎么回事,現(xiàn)在余額在貸方,每個(gè)月利潤表里相差15300,現(xiàn)在不知道怎么調(diào)整了
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_發(fā)票的比較少,只開發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營部,注冊(cè)了個(gè)體,同時(shí)注冊(cè)了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
公司租用員工車輛,每月租金500元,員工不需要申報(bào)個(gè)稅吧
老師,同一經(jīng)營部,注冊(cè)了個(gè)體和公司,開發(fā)票的走公司,不開發(fā)票的走個(gè)體,可以嗎
老師,民非企業(yè),員工報(bào)銷的快遞費(fèi),油費(fèi)和公司電話啊費(fèi)入現(xiàn)金流量表里的哪個(gè)項(xiàng)目?可以入購買商品、接受服務(wù)支付的哪一項(xiàng)目嗎?如圖所示
總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模,合并核算,取得專票是總公司,因?yàn)楹贤涂偣竞灥膶?shí)際業(yè)務(wù)是分公司,專票能抵扣嗎?
系統(tǒng)不知道咋回事
自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的
又不能改9月報(bào)表已經(jīng)報(bào)過稅務(wù)局了,不知道怎么調(diào)分錄
反結(jié)賬到九月 把這份憑證刪除 重新結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候修改貸方金額
但是9月的財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了
那您做筆分錄 借:營業(yè)外支出 -15300 貸:營業(yè)外支出 -15300 然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 看是否可以平賬
這樣好像沒動(dòng)
不會(huì)的啊 您結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎 就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益