你好,可以跨月抵扣。 現在想把技術服務費全額抵扣,分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅額),貸:管理費用
這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術服務費普票280,專票認證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費用141.59+280,借進項稅18.41,貸庫存現金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉出18.41嗎
支付稅控系統及技術服務費:借:管理費用-稅控系統及技術服務費。貸:銀行存款 實際抵扣的時候做:借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 還是抵扣的分錄在支付時一起做,應交稅費借方有余額?
請問,2020年3月份我付稅控盤技術維護費時做的分錄是: 借:管理費用-服務費280 貸:庫存現金 280 2021年1月抵扣前面的280元 做到分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)280 貸:管理費用-服務費 280 我看科目余額表的:管理費用-服務費的期末余額為0 安慰上面做的分錄是正確的嗎?
請問稅控盤服務費280,1月份做賬:借:管理費用280 貸:銀行存款280,借:應交稅費-減免稅額280 貸:管理費用280。我申報1月份增值稅發現就是應納稅額小于280,本期沒有抵扣,就填了發生額280,那賬務和申報不就不一致了嗎?
去年的進項稅額已經抵扣,現在收到紅字發票銷售額是-9.4萬元,進項稅額-0.6萬元,請問老師這個分錄怎么做 去年的分錄是: 借:管理費用-技術服務費9.4萬元 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)0.6萬元 貸:銀行存款 10萬元
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
月末結轉怎么做分錄
你好,是減免稅額的結轉,還是管理費用的結轉?
是減免結轉 管理費用結轉到本年利潤
你好,結轉的分錄是 借:管理費用,貸:本年利潤 (金額都是 正數)