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這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術服務費普票280,專票認證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費用141.59+280,借進項稅18.41,貸庫存現金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉出18.41嗎

2020-10-16 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-16 10:15

同學你好,借-管理費用141.59%2B280,借進項稅18.41,貸庫存現金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉出18.41嗎——是的;如果做進項抵扣,是需要轉出的;

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快賬用戶5393 追問 2020-10-16 10:19

那我這個月沒有銷項稅額,不需要抵扣,申報報表時附表二里的進項稅額轉出額填哪個項目是免稅項目還是其他應做進項轉出的情形

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:20

同學你好 是填其他應做進項轉出的情形;

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快賬用戶5393 追問 2020-10-16 10:24

那我下月有銷項需要抵扣時是做借應交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎,金稅的發票是普票和專票全都全額抵的吧

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:27

同學你好 那我下月有銷項需要抵扣時是做借應交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎,金稅的發票是普票和專票全都全額抵的吧——對的;

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快賬用戶5393 追問 2020-10-16 10:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-10-16 10:36

不客氣的,祝您學習愉快;

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同學你好,借-管理費用141.59%2B280,借進項稅18.41,貸庫存現金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉出18.41嗎——是的;如果做進項抵扣,是需要轉出的;
2020-10-16
同學你好,這個不做項的; 支付時 借,管理費用440 貸,銀行存款440 抵稅時 借,應交稅費一應增一減免稅款440 貸,管理費用440
2020-11-27
你好,對的是的,不會有留底的,你直接在增值稅綜合服務平臺選擇不抵扣勾選就可以。
2021-09-26
你好,抵扣的分錄應該這么做 借應交稅費,應交增值稅,減免稅款,680 借管理費用-680
2021-12-26
看業務福利費、招待費的抵扣不了增值稅
2023-04-25
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