同學你好,借-管理費用141.59%2B280,借進項稅18.41,貸庫存現金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉出18.41嗎——是的;如果做進項抵扣,是需要轉出的;
這個月取得一張金稅盤專票金額141.59稅額18.41,一張技術服務費普票280,專票認證抵扣了,那我的帳怎么做?借-管理費用141.59+280,借進項稅18.41,貸庫存現金440,借管理費用18.41貸進項稅額轉出18.41嗎
老師,您好,得到一張專用發票,入福利費,進項需要轉出,做帳先借:管理費用-福利費88.50 進項稅11.5 貸:100后期勾選以后借:管理費用-福利11.5貸:進項轉出11.5,老師,我寫的對么,此時這筆業務算完成了吧,這個進項轉出的金額就一直掛著么
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:庫存現金 ,當時沒有做進項稅額轉出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉出,那現在分錄該怎么做?
老師,有一張業務招待費專票,前期已入賬,借管理費用,貸銀行,這個月認證了,需要把進項稅額轉出嗎?分錄怎么寫
老師 我看有一張憑證 摘要是酒 借:管理費用-業務執行費 8920.35 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 1159.65 借:管理費用-業務招待費 1159.65 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出 1159.36 貸:銀行存款 請問老師 這種酒的專票不能抵扣是嗎
你好,老師,同一個老板控制的不同法人公司的多個公司收款接業務比如A公司缺錢了要給上游運營商公司打款,就BCDF公司匯集款項打到需要打款的A公司。然后A公司給BCDF公司開票,上游運營商公司給A公司開票。這樣做可以嗎?有風險嗎?因為我們需要多個公司分開承接項目
老師,請問全盤會計和庫管的財務軟件工作怎樣分工
老師,一般納稅人開票,一般開什么類目的票可以開成6個點或者9個點的票面
老師,私戶可以轉公戶嗎
公司一般戶用于采購支付和銷售收款沒問題的吧,基本戶有限額不好用
老師麻煩問一下去年進的設備已經賣出去了,由于沒付款就沒給票,我12月底就暫估的成本,現在發票來了我應該怎么操作
種的藥材是一次種植每年都能收獲,買種子,播種,收獲中藥材如何做分錄
老師,我們單位組隊6名人員去參加民族體育運動會,每人給支付5200的務工補貼。他們也不是我們單位的人。然后把這6名人員的錢打給一個人了,讓他給下面的人發下去,我們也有花名冊,按了手印的。我該怎么記賬?
老師你好 請問下就是我方開技術發票對方公司開銷售貨物的進項發票回來 這兩張發票的金額可以對沖嗎 就是對方以貨物付了這張技術發票的開票金額
老師公司購買一輛汽車,可以一次性入賬不提折舊嗎?
那我這個月沒有銷項稅額,不需要抵扣,申報報表時附表二里的進項稅額轉出額填哪個項目是免稅項目還是其他應做進項轉出的情形
同學你好 是填其他應做進項轉出的情形;
那我下月有銷項需要抵扣時是做借應交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎,金稅的發票是普票和專票全都全額抵的吧
同學你好 那我下月有銷項需要抵扣時是做借應交稅費-減免稅額440貸管理費用440嗎,金稅的發票是普票和專票全都全額抵的吧——對的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;