您好,好的,利潤表上主營業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,營業(yè)外收入,加起來,等于增值稅申報的收入
老師好!我們是七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報呢?報表怎么填啊?所得稅報表上利潤總額填管理費用和財務(wù)費用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎?
老師,我跟著老師的視頻講解做會計分錄,利潤表自動生成的,為什么營業(yè)收入和營業(yè)成本,稅金及附加,金額是空白的,管理費的開辦費跟學(xué)堂視頻里講的利潤表數(shù)據(jù)對不上,這是怎么回事呢?難道利潤表這些數(shù)據(jù)導(dǎo)出來還得手動添加進(jìn)去嗎?
老師 實際稅負(fù)23% 減少凈利潤54億元是個什么意思啊 當(dāng)年凈利潤增速從10.17%降為7.8% 也就是我圖上標(biāo)注的那個位置吧? 14年的借貸比是 2.34%假如按照國家要求做到2.5% 凈利潤的增長率為什么會從5.07%變成-0.2% ? 凈利潤增長變成0.2%后 是不是說這凈利潤不增反降 降成負(fù)數(shù)了 老師括號1和 括號2 里面的內(nèi)容 是個什么意思啊 麻煩老師指點迷津 真的看不懂了
老師你好,利潤表的年度表中的上期金額里面的營業(yè)收入小于營業(yè)成本數(shù),且營業(yè)利潤為負(fù)數(shù),為什么上期金額里面的所得稅費用是正數(shù)呢?意思營業(yè)利潤為負(fù)數(shù)了還要交到企業(yè)所得稅么?請問怎么理解呢?還是上期金額數(shù)是錯誤的?
老師,晚上好,打擾了,麻煩問一下:影響可變租賃付款額的因素,1市場比率或指數(shù)的變動 這個是什么意思?還是沒有明白,老師能否舉例子講一下嗎?謝謝,還有圖中的圈2和圈3分別指的是什么呢??我理解圈2是說租進(jìn)來的資產(chǎn)產(chǎn)生多少收益,不知道理解的對不對?圈3是啥意思?不明白了,謝謝老師
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發(fā)工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導(dǎo)致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數(shù)據(jù)是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護(hù)協(xié)議,開發(fā)票項目名稱:現(xiàn)代服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)費,還是直接寫軟件維護(hù)服務(wù)費
個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現(xiàn)在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經(jīng)營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產(chǎn),季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調(diào)整過,納稅調(diào)整 A105000報表上調(diào)減金額那里也有體現(xiàn),而且我2023年12月份已把這個固定資產(chǎn)一次性在折舊里一次性提完了,現(xiàn)在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
老師,我想問一下,就是我司開票是在總公司那邊開的發(fā)票,來款也是那邊,但是那邊給我們的時候,要含稅的金額里面扣13%的稅,但是我們采購別人的產(chǎn)品,也就是相當(dāng)于對方走我們的戶,到時候給對方貨款的時候,我們是不含稅的金額里面抽15%的返點,這樣總公司那邊扣我們含稅金額的13%,我們合適嗎?那樣會不會我們就沒有什么利潤了
老師 上學(xué)已報完稅 次月紅沖上月無票收入后 開具發(fā)票收到款 再次做確認(rèn)收入 到報稅填申報表紅沖的這個怎么填寫?
老師,之前牛肉進(jìn)項有免稅的,有9%,開出也有免稅和9%,現(xiàn)在稅務(wù)要求我們只能二選一,選了免稅的就要把9%之前抵扣進(jìn)項轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出是按之前抵扣的時間轉(zhuǎn)出是不是會產(chǎn)生滯納金,按現(xiàn)在的時間轉(zhuǎn)出是不是沒有滯納金
老師,4S店廠家返利,給開的紅字發(fā)票,怎么做分錄,有4S店經(jīng)驗老師回答,謝謝
明白了, 謝謝老師。
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復(fù)您,謝謝您的理解和寬容~