同學(xué)您好,應(yīng)交增值稅 = 銷項(xiàng)余額 - 進(jìn)項(xiàng)余額 = 999334.89 - 725626.44 = 273708.45為什么不一樣呢
老師,到年底,進(jìn)項(xiàng)稅額借方有余額和銷項(xiàng)稅額貸方有余額,還有轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額,年底用不用結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師,請問之前的做賬沒有把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,導(dǎo)致轉(zhuǎn)了后轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額,這個余額怎么調(diào)
年末是不是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?現(xiàn)在科目余額,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方余額769700.1 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅借方余額 -571292.93,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額 225628.84元,應(yīng)交稅費(fèi)增值稅未交增值稅貸方余額 -34650.61元,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,分錄怎么寫
老師,年末應(yīng)交稅費(fèi)科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄?。课疫@里顯示:進(jìn)項(xiàng)余額借方,銷項(xiàng)余額貸方,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額貸方,未交增值稅余額借方
老師,我每個月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師,現(xiàn)在辦公司是虛實(shí)繳還是認(rèn)繳呀
如果沒有發(fā)票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
異地項(xiàng)目小規(guī)模納稅人四月開票 幾月預(yù)繳稅款預(yù)繳稅款
匯算清繳里彌補(bǔ)虧損是系統(tǒng)自己帶出來的嗎還是得自己填
老師,固定資產(chǎn)可以一次計提折舊嗎
對于同一筆短期借款,企業(yè)支付利息的方式對企業(yè)當(dāng)期損益沒有影響。為什么?
董孝斌老師您好,請問退休人員工作中受傷,私了賠償3.5萬,走公帳是相互不交稅吧,為了沒有后顧之優(yōu),請問這個協(xié)議怎么寫呢,請教,感謝指導(dǎo)
公司把開放商把房子給我們免費(fèi)使用,我們在租出去,匯算清繳其他業(yè)務(wù)收入填其他嗎
老師這個題不懂,麻煩詳細(xì)解答一下。
老師,非常感謝您的幫助,幫了我大忙,請問這個40元津貼,可以用相關(guān)補(bǔ)貼代替嗎
我看一下
這個余額就是這個 我這個該怎么弄哈
同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
該怎么查哈
要逐筆核對對發(fā)票
不會吧,好幾年的
同學(xué)您好,這樣才能搞清楚的