你好,實際業(yè)務發(fā)生了嗎?錢退回來了沒有?如果錢不退回,業(yè)務已經發(fā)生,賬上不用處理。
老師,有一張費用發(fā)票23年入賬了,發(fā)現這是一下被紅沖的發(fā)票,當時借,銷售費用,貸現金了,匯算時把這筆錢調整增,24年還用做什么分錄嗎
老師,2022年的時候賬上暫估了一筆費用,在22年匯算清繳時沒有收到發(fā)票做了納稅調增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費用,將這筆金額做到長期待攤費用里,做23年的匯算時不用調整吧?
老師,2022年的時候賬上暫估了一筆費用,在22年匯算清繳時沒有收到發(fā)票做了納稅調增,23年收到了發(fā)票,賬上紅沖了22年暫估的費用,將這筆金額做到長期待攤費用里,做23年的匯算時不用調整吧?
老師,23年計提了一筆費用(公司飲用水),當時的分錄是:借:管理費用 貸:其他應付款 24收到票,錢是發(fā)票到之前支付的(支付的金額與發(fā)票一致) 體現發(fā)票到了的分錄該怎么做 支付費用的分錄又該怎么做?
老師您好!請問一下去年2023年12月份法人報銷一萬元的辦公費,當時在2023年12月已經入賬了,現在查賬發(fā)現這一萬元的發(fā)票開錯了,當時在2023年12月分錄是借:管理費用~辦公費10000元,貸:銀行存款1萬元。現在到了2024年發(fā)現發(fā)票有錯要怎么做這筆分錄呢?怎么沖紅掉這分錄呢???
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
沒退回來
那我匯算是不是得調增
是的,對的,需要納稅調增的。
賬不處理有風險嗎
好,實際業(yè)務的沒有風險。