你好 體現發票到了的分錄 先把之前計提分錄紅沖,借:其他應付款,貸:以前年度損益調整—管理費用 然后根據發票入賬,借:以前年度損益調整—管理費用,貸:其他應付款 支付費用的分錄 借:其他應付款,貸:銀行存款等科目?
支付欠款租金費用,同時收到了發票,怎么做會計分錄,當天又同時支付了下一季度的租金,發票也同時收了怎么一起做分錄
你好,老師 請問2000年預提了一筆費用,做的分錄是 借 主營業務成本 貸 其他應付款--預提費用 21年5月收到了預提費用的相關發票,公司也支付了這筆費用,那分錄怎么做,收到的發票貼哪個分錄后面
你好想問一下企業有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應付款-單位往來,現在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應收款-員工往來,貸庫存現金,現在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
老師,去年預提費用借:管理費用,貸:其他應付款-預提費用,今年收到發票發現金額少計提了應該怎么寫分錄?
23年12月用現金支付一次管理費用8000,費用已付,發票24年才開過來。 12月應該怎么做分錄,收到發票又要怎么做分錄
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
好的,謝謝老師,老師解釋的很清楚
不客氣,祝你學習愉快,工作順利??
老師,如果計提、支付、收到發票,都沒有跨年(都是23年支付的),是這樣嗎? 收到發票 借:其他應付 貸:管理費用 發票入賬 借:管理費用 貸:其他應付
你好,是的,是這樣的