同學(xué)你好 借費用科目 貸銀行存款
老師,你好!請問一下一筆費用去年未支付時掛了往來:借單位管理費用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢的時候是財政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費用—財政項目這個科目啊?
老師,你好!請問一下一筆費用去年未支付時掛了往來:借單位管理費用—其他資金貸其他應(yīng)付款,今年付這筆錢的時候是財政直接支付的,要怎么做賬才能體現(xiàn)單位管理費用—財政項目這個科目啊?
請問一下老師,之前月份計提了一筆費用,做的借銷售費用,貸其他應(yīng)付款,但是后面忘記了,在支付費用的時候做的借銷售費用,貸銀行存款,請問之前的那筆怎么調(diào),是做一個之前的相同分錄紅字嗎?
你好想問一下企業(yè)有一筆一年的管理費用-垃圾清運費每個月計提,已經(jīng)計提了8個月,之前做的會計分錄:借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-單位往來,現(xiàn)在本月提前支付了這一筆一年的費用,是員工借支付的錢,做的會計分錄是:借其他應(yīng)收款-員工往來,貸庫存現(xiàn)金,現(xiàn)在錢付了票也來了,問這個怎么做賬呢
老師我再問一下:之前5月會計把支付房租做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應(yīng)付賬款,是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費用,可以直接做分錄 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應(yīng)付賬款吧
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準(zhǔn)備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業(yè)務(wù)收入,需要從A公司轉(zhuǎn)錢過去,那這個以什么名義轉(zhuǎn)賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發(fā)票報銷,入庫同時進行的,我想要過一下應(yīng)付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務(wù)報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費,借:待攤費用-物業(yè)費 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r 借:管理費用-待攤費用攤銷 貸:待攤費用-物業(yè)費,可以不用預(yù)付賬款用待攤費用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標(biāo)過程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個項目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
不是 老師你這個回答看不太懂,我這邊是現(xiàn)金預(yù)支給職工付的
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款/現(xiàn)金 發(fā)工資抵減嗎
不抵減 就是發(fā)票來了要怎么沖銷的問題
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 借費用科目 貸其他應(yīng)收款