你好,借:管理費用 貸:銀行存款 ,借:待攤費用 貸:銀行存款
5月支付了廠房租金,并按月攤銷了,11月收到增值稅專用發票,但攤銷的時候含稅金一起攤銷了,現在要怎么做會計分錄
#提問#支付款當時沒收到發票,2個月后收到的,分錄怎么寫,實際支付款的時候分錄是,借 管理費,貸 銀行,收到發票不知道怎么做分錄了,麻煩老師給寫一下
請問,支付去年欠款應付租金,同時在付款時又收到發票怎么做記帳分錄。之后又預付了一季度租金,同時也收到發票怎么一起做會計分錄
支付欠款租金費用,同時收到了發票,怎么做會計分錄,當天又同時支付了下一季度的租金,發票也同時收了怎么一起做分錄
2023年12月簽的鋼材采購合同走的付款申請流程,合同金額是60萬,但是支付的時候第一天支付了13萬,第二天支付了15萬,合同剩下的金額不履行了,合同結束,12月19日到貨,24年1月份的時候開了發票過來兩筆費用開在一張發票上,23年12月申請和支付的時候怎么做賬,收到發票的時候?該如何做賬呢?回單和發票怎么處理呢?
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧