你好繼續(xù)開票紅沖之前的
老師,我有一個12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當月作廢了,準備在1月份作廢,因為年底了,我能在12月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因為我沖的是12月份業(yè)務,我能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
客戶發(fā)生跨月退票,沒有抵扣,然后我們自己開紅字信息表沖紅了這張發(fā)票,但在打印的時候這張發(fā)票的票面被打錯了,打成了其他票,然后我就在系統(tǒng)直接作廢了這張紅字發(fā)票。然后之前的紅字信息表這樣,那我現(xiàn)在是重開信息表然后沖紅嗎?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,9月份收到一張數(shù)電票,開出來的時候是正常的,但是10月份被賣家沖紅了,我們不知道,后來有查詢才知道被沖紅了,這個怎么應對呢?怎么才能提示收到的發(fā)票被沖紅了呢
請問一下,客戶說普通發(fā)票要開公司的,但是在4月份時已經(jīng)開了個人的,稅也交了,那還是紅沖重開嗎,紅沖還一張付負數(shù),怎么開
你好,老師,收到代扣代繳個稅手續(xù)費,應該怎么做賬?
直接人工成本9000元,自己耗用工時為2100小時,經(jīng)計算,直接人工效率差異為500元,直接人工工資差異為-1500元。 計算該產(chǎn)品的直接人工單位標準成本。 直接人工成本總差異=500+(-1500)=-1000(元) 產(chǎn)品的直接人工單位標準成本=直接人工標準成本/實際產(chǎn)量=1000/500=20元/件 老師,這個題的答案我不理解,可以解釋一下嗎?
個體工商戶核定的是查賬征收可以申請改為核定征收嗎?
老師軟件里開票預覽是電子票,電子票就是數(shù)電票么?
白酒銷售公司活動抽獎送經(jīng)銷商一臺車(所有權) 價值20萬 這種怎么進行賬務和稅務處理
企業(yè)購買購物卡來送贈送客戶,企業(yè)需視同銷售繳納企業(yè)所得稅、增值稅嗎
公司是外貿企業(yè),有個首單退稅,稅務局說刨去退稅款四單都是虧損,不給通過,那么企業(yè)利潤是不能包括退稅款的嗎,有相關財稅文獻嗎
我問一下,那個購買的冷庫設備,然后做分錄怎么做?
老師銀行報表怎么編制
老師您好,股東往對公戶轉款,應該是轉投資款,掛錯科目掛在其他應付科目,現(xiàn)在還可以改過來不
老師什么意思?
就是之前紅沖的發(fā)票繼續(xù)紅沖掉
老師請問是紅沖10月份已經(jīng)被紅沖的發(fā)票還是12月份開的那張紅字發(fā)票?
你要紅沖的是12月份的發(fā)票