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們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個1月的發票插到12月去作為2023年的成本嗎?怎么做暫估的會計分錄?付款不是暫估

2024-01-12 11:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 11:41

同學,您好!12月份付材料款的時候就要暫估,借:原材料,貸:應付賬款(暫估),等到1月份收到發票沖一下再做個正數就可以了

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快賬用戶8976 追問 2024-01-12 12:01

為啥應付賬款后面跟暫估啊?銀行存款已付款啦

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齊紅老師 解答 2024-01-12 12:19

你不是發票沒到嗎?等到了以后沖暫估啊,不然你怎么體現發票未收

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同學,您好!12月份付材料款的時候就要暫估,借:原材料,貸:應付賬款(暫估),等到1月份收到發票沖一下再做個正數就可以了
2024-01-12
你好。咱們暫估成本就可以了。
2024-01-11
你好,沒有問題,都是可以這么做的
2024-01-12
6月暫估40萬 9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬, 借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估款, 收到是2019年發生成本嗎,那就做借主營業務成本 -30 貸應付賬款 暫估款 -30 之后重新做借主營業務成本 貸應付賬款,這個暫估回來是6月的發生成本嗎,那還有10萬后續還會回來吧,是真實發生10萬吧,那掛著,幾時回來再調整
2020-02-18
你好!是的。借原材料-暫估 貸應付賬款-暫估
2024-01-18
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