同學,您好!12月份付材料款的時候就要暫估,借:原材料,貸:應付賬款(暫估),等到1月份收到發票沖一下再做個正數就可以了
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發票30萬,剩下發票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
公司2020年12月付款購買了一輛車。但是票沒到。所以做了一筆暫估,借:成本,貸:其他應付款;那2021年1月份發票到了。要怎么沖這個暫估的呢?
建筑業能暫估勞務成本嗎?這月款項已付但是對方公司這月開不出票,明年1月初才能開具勞務成本票。如果可以暫估賬務處理怎么做呢?
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?
我們是建筑公司,比如12月付了材料款,但是24年1月才開票了,能把這個1月的發票插到12月去作為2023年的成本嗎?沖23年利潤嗎?
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎
小菲老師,在A105000,扣除類,其他,我的理解是例如在建工程支付了1萬無法取得發票,填報時調整1萬,還是填一萬的折舊部分
老師,這個發票中間怎么沒章呢
老師,如果上月發出的貨因不合格,本月部退回來,上個月的利潤表上也已經將那批產品確認營業收入,對于被退回的產品現在本月該做什么賬務處理呢?
找暖暖老師,找暖暖老師,
FTXW15.YBLA0281C004收付控制狀態為只收不付,不允許支取。
為啥應付賬款后面跟暫估啊?銀行存款已付款啦
你不是發票沒到嗎?等到了以后沖暫估啊,不然你怎么體現發票未收