借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
你好老師,申報表上面的進項稅轉出我怎么平分錄,我結轉未交增值稅的時候分錄是這樣,借:應交稅費-應交增值稅-銷項17490.38 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出7297.82 貸:應交稅費-未交增值稅24788.2 現在進項稅轉出一直在期末余額借方掛著,我不知道怎么沖,轉出的進項稅是開的紅字發票
老師您好,上月紅沖的已認證抵扣進項發票,我做了進項稅額轉出,請問期末結轉是做會計分錄:借應交稅費-轉出未交增值稅、進項稅額轉出,貸應交稅費-未交增值稅嗎
請問,收到的進項發票,沒收到發票已經抵扣了,沒有付款,現在紅沖了讓對方重新開,我這邊做了進項轉出,那這筆分錄,我直接做了借:應交進項轉出,貸方:應交未交增值稅,目前做完分錄后,應交進項轉出余額在借方,還要做結轉嗎
我方已抵扣進項稅額,已轉到未交增值稅,對方這個月開的紅字發票,我怎么做進項稅額轉出會計分錄
老師好,企業已經認證抵扣過的進項稅,現在對方開具了紅字發票,有進項稅轉出了,分錄應該怎么做這個進項稅轉出,期末怎么結轉至未交增值稅
老師 我想問下制造業每個月怎么可以算清楚利潤呢 很多材料都是幾個訂單一起共用的 應收有很多沒收回 應付也有很多沒付的 倉庫包括在產品都沒有統計 實在不知道該怎么算利潤了
老師,公司固定資產怎樣入賬合理?需要一些什么附件?現在我們就是一張發票,導出來的清單也看不到數量這些。
老師 出口退稅企業一般納稅人出口免稅增值稅13%。退稅又可以退進項的13%。也就是說跟內銷比起來的話,多賺了13%的這個稅費,對不對呢?這么理解。
老師,本年利潤 利潤分配未分配利潤在借方表示虧損還是盈利
公司有小食堂,做飯阿姨買菜都在菜場買,沒有發票憑微信付款可以入賬嗎?都是員工餐費
老師噴繪制作開票屬于什么
沒有做賬的定期定額個體戶怎么填寫工商年報?
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
發票還沒入賬呢,只需要調稅就可以,應該怎么做老師
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