你好,同學, 老師給你這個完整分錄 借待處理財產損益 貸庫存商品 借管理費用 貸待處理財產損益
現在公司有一批過期的庫存商品需要做報廢處理,我這邊需要怎么處理呢,這批庫存商品當初購進時沒有進項稅, 可以做借,待處理財產損益 貸庫存商品 借管理費用 貸待處理財產損益
10、在企業進行財產清查時,發現存貨盤虧,在報批前正確的賬務處理方法為()A借:庫存商品貸:待處理財產損益B借:待處理財產損益貸:管理費用C借:管理費用貸:待處理財產損益D借:待處理財產損益貸:庫存商品
老師我們是做金精粉的礦產品,由于合理損耗造成結轉主營業務成本,庫存商品數量(合理損耗)少于銷售數量,這差額怎么做賬?借:主營業務成本110g,貸:庫存商品100g,待處理財產損益10g.或者借:庫存商品10g,貸:待處理財產損益10g,借:主營業務成本110g,貸庫存商品110g,這兩種做法對的會計分錄結果一樣,有對錯嗎
倉庫的庫存商品有一些過期了,不含稅價格是1458.6,是這樣做嗎,借:待處理財產損益 1458.6貸:庫存商品1458.6 借:營業外支出1458.6貸:待處理財產損益1458.6
加工產生的不良品,加工費也付給供應商了。 賬務處理是: 1 借:待處理財產損益 貸:庫存商品 2 借:其他業務成本 貸:待處理財產損益 是這樣不老師
老師,小規模,開票分錄怎么寫?
老師,科目余額表期末余額借方的負數是什么意思
無形資產去年已折舊,今天退回了發票,要怎么做賬呀
第一張是01表,第二張我現在填的表,第三張人工智能分析的。我應該咋修改
老師,您好,請問我們是簡易計稅的建筑勞務公司,收到的辦公用品,報名費的專用發票可以抵扣嗎
小規模納稅人,申報2025年第一季度企業所得稅利潤表,要填本年累計金額和本期金額,其中本期金額取值是取哪個月份的數據呀?
老師你好,請問資產負債表的年初數是去年年末的數據,那期末數是當年所有月份所累計到當月的數據嗎
老師,比如采購了一套50000元設備,然后當月沒有銷售,這種情況需要結轉成本嗎?
小規模納稅人報稅日期?
你好老師,我們是買冰糕和湯圓的,給超市供貨,給超市免費提供冰箱,我們進貨的冰箱是做固定資產呢,還是和冰糕一起算贈品,開給超市。